Faktúry
Počet záznamov: 4444
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0107/24 | grafické práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Tomáš Murín - DSGN | 55087183 | 430,00 € | 15.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0451/22 | konferenčný stolík | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 4Home CEE, s.r.o | 54379431 | 132,90 € | 23.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0448/23 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 30.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0384/23 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 31.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/23 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/23 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 30.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/23 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 01.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/23 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 04.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/23 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 01.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/23 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 02.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/23 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 06.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0467/22 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0411/22 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 30.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0380/22 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 31,68 € | 02.11.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/24 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 16.01.2024 | 23.01.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0036/24 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 31.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0078/24 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 29.02.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0483/23 | materiál výchovy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Lichens s.r.o. | 54083788 | 469,70 € | 11.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0435/22 | UV akvárium | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DiakoninO s.r.o. | 54031150 | 501,90 € | 09.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/21 | gastrolístky 154ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 564,99 € | 12.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/21 | gastrolístky 206 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 755,76 € | 29.06.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0388/21 | gastrolístky 202ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 741,09 € | 14.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0371/21 | gastrolístky 119ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 436,58 € | 31.08.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0421/21 | gastrolístky 15ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 55,03 € | 13.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0416/21 | gastrolístky 181ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 664,05 € | 04.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0447/21 | gastrolístky 196ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 719,08 € | 02.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0513/21 | gastrolístky 153ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 561,32 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0549/21 | gastrolístky 169ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 620,02 € | 20.12.2021 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/22 | gastrolístky 154ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 564,99 € | 03.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/22 | gastrolístky 221ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 810,80 € | 02.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra |