Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4443

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0437/19 ostavenie sporaka a revizna sprava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 PLYNEX SK, s.r.o. 48259926 62,00 € 30.07.2019 23.08.2019 Faktúra
DFBV/0438/19 kancel. mat. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ŠEVT a.s. 31331131 269,56 € 19.07.2019 23.08.2019 Faktúra
DFBV/0439/19 rekonštrukcia SZ-SPV Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 František Ďuriš 41219171 8 500,00 € 02.08.2019 13.09.2019 Faktúra
DFBV/0436/19 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 204,09 € 17.07.2019 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0432/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 71,86 € 22.07.2019 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0435/19 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 91,52 € 29.07.2019 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0433/19 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 99,77 € 22.07.2019 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0434/19 telefón - pevné linky 6/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 108,71 € 01.07.2019 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0431/19 BOZP, PO 5-7/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 PP PROTECTION s.r.o. 47535288 165,00 € 16.07.2019 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0430/19 odber kuchynskeho odpadu 6/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 22,80 € 30.06.2019 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0091/17 publikácie pre klientov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Peter Jurečko - predaj literatúry 34297049 32,40 € 06.03.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0442/16 BOZP,PO-IV.Q.2016 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 BE-SOFT a.s. 36191337 177,60 € 23.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0443/16 PZP 2.polrok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 BE-SOFT a.s. 36191337 192,00 € 23.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0444/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 TEODYN s.r.o. 47997567 1 171,99 € 21.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0445/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 TEODYN s.r.o. 47997567 1 572,02 € 02.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0446/16 drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 38,57 € 23.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0447/16 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 136,29 € 22.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0448/16 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 98,56 € 22.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0449/16 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 31,86 € 22.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0450/16 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 23,04 € 22.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0451/16 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 148,48 € 07.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0452/16 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 42,24 € 07.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0453/16 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 58,41 € 07.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0454/16 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 205,32 € 07.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0455/16 PHM+amortizacia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 16,30 € 07.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0456/16 tep.energia 11/16 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 4 693,40 € 07.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0457/16 telefón-pevné linky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 111,95 € 07.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0458/16 odpad komunálny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 175,85 € 07.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0459/16 nájom set-top-box+televizia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 10,89 € 05.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0460/16 revizia el.instalacii a rozvodov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ľuboš SIDOR - SIDOR ELEKTRO 35210966 408,00 € 13.12.2016 11.04.2017 Faktúra