Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5796

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0114/24 telefón, internet 2/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 42,41 € 06.03.2024 21.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0113/24 elektrická energia - 2/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 2 612,66 € 06.03.2024 21.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0115/24 poistenie zamestnancov a klientov - výlet Čechy Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Union poisťovňa 31322051 9,90 € 06.03.2024 21.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0112/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 10,45 € 05.03.2024 27.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0111/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 69,06 € 05.03.2024 27.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0110/24 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 117,46 € 05.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFBV/0108/24 základný servis výťahu 2/24 - budova č.2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KONE s.r.o. 31359884 121,69 € 04.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFBV/0107/24 údržba signalizácie - kaštieľ Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HUMISS 36616923 553,26 € 04.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFBV/0109/24 zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 2/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM 37333178 282,00 € 04.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFBV/0105/24 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 409,19 € 01.03.2024 27.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0104/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 585,55 € 01.03.2024 27.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0103/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 663,19 € 01.03.2024 27.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0106/24 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 131,70 € 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFBV/0102/24 zabezpečenie procesu verejného obstarávania na strážne služby Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KRAUS Co., s.r.o. 36821438 1 440,00 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFBV/0098/24 plyn 3/24 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 123,00 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFBV/0101/24 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 212,38 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFBV/0097/24 Opel - oprava bŕzd Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Viktor Holek - AUTOSERVIS 47855185 300,49 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFBV/0099/24 revízia schodiskovej plošiny, revízia zdvíhacieho zariadenia - Opel Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ARES, spol. s r.o. 31363822 120,00 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFBV/0100/24 revízia šikmej schodiskovej plošiny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ARES, spol. s r.o. 31363822 72,00 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFBV/0096/24 voda 2/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 930,73 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra