Faktúry
Počet záznamov: 1489
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0152/22 | teplo a teplá voda 10/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 2 208,13 € | 30.11.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/22 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 538,45 € | 28.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/22 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 113,62 € | 28.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/22 | výmena ochrannej čapice na streche | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | RENOVIA STRECHY s.r.o. | 50666819 | 163,92 € | 25.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/22 | stavebné práce | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | RENOVIA s.r.o. | 47804262 | 7 988,44 € | 22.11.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/22 | Orange 16.11.2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 177,55 € | 21.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/22 | internet, TV | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 51,70 € | 16.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/22 | inzercia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Petit Press a.s. | 35790253 | 192,00 € | 14.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/22 | štátne symboly | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Obchod - SVK, s.r.o. | 47175397 | 105,53 € | 14.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/22 | školské tlačivá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 159,00 € | 14.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/22 | elektrická energia 10/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 753,06 € | 08.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/22 | telefónne poplatky 10/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 93,74 € | 08.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/22 | toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 37,26 € | 08.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/22 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 37,96 € | 08.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/22 | kontrola elektrozariadení | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 1 500,00 € | 08.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/22 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 454,31 € | 08.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/22 | PHM 10/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 141,18 € | 04.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0009/22 | príspevok zo SF - obedy 10/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 52,20 € | 03.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/22 | stravné - žiaci SDV 10/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 164,54 € | 03.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/22 | obedy 10/22 - zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 430,65 € | 03.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/22 | teplo a teplá voda 7-9/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 3 287,15 € | 02.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/22 | zrážková voda 10/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,22 € | 02.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/22 | Orange do 16.10.22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 171,41 € | 02.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/22 | vodné a stočné od 9.6.22-8.10.2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 636,48 € | 02.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/22 | učebnice ekonomiky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. | 31333176 | 853,70 € | 19.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/22 | internet a TV do 10.10.2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 49,80 € | 17.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/22 | PHM 8/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 108,48 € | 12.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
DFDA/0003/22 | počítač s monitorom | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 970,80 € | 11.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/22 | elektrická energia 9/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 252,16 € | 11.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/22 | deratizácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 72,60 € | 11.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra |