Faktúry
Počet záznamov: 1490
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0126/22 | deratizácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 72,60 € | 11.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/22 | správny poplatok 4Q/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 11.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/22 | učebnice | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. | 31333176 | 400,00 € | 11.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/22 | zrážková voda 8/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,22 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/22 | správny poplatok 2Q/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 06.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/22 | telefónne poplatky 9/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 93,89 € | 05.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/22 | PHM 9/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 29,03 € | 05.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0008/22 | príspevok zo SF na obedy 9/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 49,20 € | 05.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/22 | obedy 9/200 - žiaci SDV | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 954,16 € | 05.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/22 | obedy -zamestnanci za 9/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 405,90 € | 05.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/22 | zrážková voda 9/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 112,63 € | 05.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/22 | internet do 10.10.2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 55,80 € | 30.09.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
DFDA/0002/22 | kovové šatňové skrine | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Linea SK, spol. s r. o. | 35716932 | 1 227,00 € | 27.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/22 | Orange do 16.9.2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 191,98 € | 19.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
DFDA/0001/22 | školský nábytok - lavice | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Linea SK, spol. s r. o. | 35716932 | 1 718,40 € | 14.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/22 | internet a TV do 10.9.2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 56,16 € | 12.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/22 | telefónne poplatky 8/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 91,69 € | 12.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/22 | obrusovina na lavice | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. | 36373991 | 94,99 € | 08.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/22 | elektrická energia 8/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 379,64 € | 07.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/22 | učebnice - geografický atlas | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Internet-Handel, s.r.o. | 24141828 | 221,27 € | 31.08.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/22 | toaletný papier | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 200,68 € | 25.08.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/22 | Orange do 16.8.22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 173,06 € | 23.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/22 | učebnice - AJ | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | preskoly.sk s.r.o. | 0948065650 | 931,99 € | 22.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/22 | PC stoly | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 4 463,00 € | 16.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/22 | učebnice- Školský atlas SR | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 196,50 € | 16.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/22 | telefónne poplatky 7/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 89,62 € | 08.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/22 | zrážková voda 6/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 112,63 € | 08.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/22 | elektrická energia 7/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 420,48 € | 08.08.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/22 | rohože, okenná stierka | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 266,98 € | 03.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/22 | školské tlačivá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 124,45 € | 03.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra |