Faktúry
Počet záznamov: 8193
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17DP020 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 558,88 € | 31.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ020 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 11,52 € | 07.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ021 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 59,08 € | 07.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DPČ005 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 248,93 € | 07.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ022 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 125,69 € | 09.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ023 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 57,60 € | 09.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP022 | údržba výťahov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 08.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP024 | telefón, internet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 818,00 € | 10.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP025 | TEMPO PLUS 95 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 47,86 € | 10.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP028 | poplatky za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 172,20 € | 10.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP030 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 536,40 € | 10.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP031 | plyn 01/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 20 066,23 € | 10.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP032 | elektrika 01 /2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 7 171,00 € | 10.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ024 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 53,37 € | 15.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ025 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 47,48 € | 15.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ026 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 198,23 € | 15.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ027 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 170,75 € | 15.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DT018 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 111,78 € | 15.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ028 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 312,66 € | 16.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ029 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 351,73 € | 16.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DT019 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 83,79 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DT020 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 32,44 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DT021 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 502,67 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DT023 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 233,92 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ030 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 130,37 € | 28.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ031 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 266,02 € | 28.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP040 | Poistenie žiakov ŠKOLÁK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 229,97 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DT024 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 8,14 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ032 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 256,36 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ033 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 120,58 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |