Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8193

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
17DP020 poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 558,88 € 31.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ020 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 11,52 € 07.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ021 za materiál Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 59,08 € 07.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DPČ005 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 248,93 € 07.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ022 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 125,69 € 09.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ023 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 57,60 € 09.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP022 údržba výťahov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 100,00 € 08.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP024 telefón, internet Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 818,00 € 10.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP025 TEMPO PLUS 95 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 47,86 € 10.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP028 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 172,20 € 10.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP030 odvoz a likvidácia odpadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 536,40 € 10.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP031 plyn 01/2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 20 066,23 € 10.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP032 elektrika 01 /2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 7 171,00 € 10.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ024 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 53,37 € 15.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ025 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 47,48 € 15.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ026 za materiál DEMIFOOD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 DEMIFOOD spol. s r. o. 36324124 198,23 € 15.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ027 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 170,75 € 15.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT018 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 111,78 € 15.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ028 za materiál VIKTIS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VIKTIS s.r.o. 48214876 312,66 € 16.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ029 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 351,73 € 16.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT019 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 83,79 € 27.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT020 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 32,44 € 27.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT021 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 502,67 € 27.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT023 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 233,92 € 27.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ030 za materiál VIKTIS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VIKTIS s.r.o. 48214876 130,37 € 28.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ031 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 266,02 € 28.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP040 Poistenie žiakov ŠKOLÁK Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 229,97 € 27.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT024 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 8,14 € 01.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ032 za materiál VIKTIS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VIKTIS s.r.o. 48214876 256,36 € 01.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ033 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 120,58 € 01.03.2017 10.04.2017 Faktúra