Faktúry
Počet záznamov: 8193
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17DŠJ034 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 84,30 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DT025 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 34,52 € | 02.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DT026 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 473,76 € | 02.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ035 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 369,20 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ036 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 88,44 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ037 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 567,33 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP045 | Služby technika OPP a BOZP | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 02.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP047 | mliečna liga | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 47,72 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP048 | internet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 528,00 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP053 | údržba výťahov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP054 | prenájom lisovacieho kontrajnera | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ038 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 290,70 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DT028 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 113,64 € | 07.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ039 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 468,16 € | 09.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ040 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 173,10 € | 09.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP056 | poplatky za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 169,22 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP061 | členský príspevok | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Asociácia stredných odborných skôl Slovenska | 37857665 | 20,00 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP063 | plyn 02/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 13 352,77 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP064 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 297,00 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP065 | telefón, internet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 819,18 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DT030 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 115,68 € | 14.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DT031 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 124,21 € | 14.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DT032 | za tovar PRIMA Market | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PRIMA Market, s. r. o. | 46331921 | 165,18 € | 14.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DT033 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 244,18 € | 14.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ041 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 285,02 € | 15.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ042 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 258,21 € | 15.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP067 | elektrika 01 /2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 131,40 € | 20.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DPČ006 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 427,26 € | 20.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP068 | elektrika 02 /2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 6 522,89 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DPČ007 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 519,32 € | 20.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |