Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8193

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
17DŠJ034 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 84,30 € 01.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT025 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 34,52 € 02.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT026 za tovar Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 473,76 € 02.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ035 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 369,20 € 03.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ036 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 88,44 € 03.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ037 za materiál VIKTIS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VIKTIS s.r.o. 48214876 567,33 € 03.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP045 Služby technika OPP a BOZP Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 266,00 € 02.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP047 mliečna liga Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 47,72 € 03.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP048 internet Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 528,00 € 03.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP053 údržba výťahov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 100,00 € 06.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP054 prenájom lisovacieho kontrajnera Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 06.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ038 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 290,70 € 06.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT028 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 113,64 € 07.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ039 za materiál VIKTIS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VIKTIS s.r.o. 48214876 468,16 € 09.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ040 za materiál DEMIFOOD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 DEMIFOOD spol. s r. o. 36324124 173,10 € 09.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP056 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 169,22 € 08.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP061 členský príspevok Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Asociácia stredných odborných skôl Slovenska 37857665 20,00 € 10.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP063 plyn 02/2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 13 352,77 € 10.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP064 odvoz a likvidácia odpadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 297,00 € 10.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP065 telefón, internet Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 819,18 € 10.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT030 za tovar Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 115,68 € 14.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT031 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 124,21 € 14.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT032 za tovar PRIMA Market Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PRIMA Market, s. r. o. 46331921 165,18 € 14.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT033 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 244,18 € 14.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ041 za materiál VIKTIS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VIKTIS s.r.o. 48214876 285,02 € 15.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ042 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 258,21 € 15.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP067 elektrika 01 /2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 131,40 € 20.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DPČ006 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 427,26 € 20.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP068 elektrika 02 /2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 6 522,89 € 10.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DPČ007 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 519,32 € 20.03.2017 10.04.2017 Faktúra