Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8193

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
17DŠJ043 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 291,70 € 20.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ044 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 156,77 € 21.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT034 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 97,36 € 22.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT035 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 46,69 € 22.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT037 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 279,07 € 28.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT038 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 7,20 € 28.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT039 za tovar Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 46,64 € 28.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT040 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 126,36 € 28.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP076 mliečna liga Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 35,77 € 24.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP077 Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 4.Q. technického roku Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Proffice, s.r.o. 35888636 625,00 € 23.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP078 TEMPO PLUS 95 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 46,78 € 22.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP080 Služby technika OPP a BOZP Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 266,00 € 23.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DPČ008 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 369,86 € 29.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DPČ009 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 643,36 € 29.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ045 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 136,54 € 30.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ046 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 197,96 € 30.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ047 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 9,00 € 30.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ048 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 327,24 € 30.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ049 za materiál VIKTIS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VIKTIS s.r.o. 48214876 189,82 € 30.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ050 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 451,20 € 30.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ051 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 421,30 € 30.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ052 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 304,17 € 30.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ053 za materiál VIKTIS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VIKTIS s.r.o. 48214876 310,92 € 30.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ054 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 147,60 € 31.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ055 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 167,16 € 03.04.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ056 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 190,46 € 03.04.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP036 zabezpečovanie služieb v oblasti zdravotného dohľadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Juraj Gígel 43915680 700,00 € 15.02.2017 10.04.2017 Faktúra
16DP438 prenájom predložiek 12/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 38,40 € 05.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP017 prenájom predložiek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 38,40 € 02.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP046 prenájom predložiek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 38,40 € 02.03.2017 10.04.2017 Faktúra