Faktúry
Počet záznamov: 8193
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17DŠJ043 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 291,70 € | 20.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ044 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 156,77 € | 21.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DT034 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 97,36 € | 22.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DT035 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 46,69 € | 22.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DT037 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 279,07 € | 28.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DT038 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 7,20 € | 28.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DT039 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 46,64 € | 28.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DT040 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 126,36 € | 28.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP076 | mliečna liga | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 35,77 € | 24.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP077 | Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 4.Q. technického roku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 625,00 € | 23.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP078 | TEMPO PLUS 95 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 46,78 € | 22.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP080 | Služby technika OPP a BOZP | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 23.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DPČ008 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 369,86 € | 29.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DPČ009 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 643,36 € | 29.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ045 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 136,54 € | 30.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ046 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 197,96 € | 30.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ047 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 9,00 € | 30.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ048 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 327,24 € | 30.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ049 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 189,82 € | 30.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ050 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 451,20 € | 30.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ051 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 421,30 € | 30.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ052 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 304,17 € | 30.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ053 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 310,92 € | 30.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ054 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 147,60 € | 31.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ055 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 167,16 € | 03.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ056 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 190,46 € | 03.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP036 | zabezpečovanie služieb v oblasti zdravotného dohľadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Juraj Gígel | 43915680 | 700,00 € | 15.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
16DP438 | prenájom predložiek 12/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 05.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP017 | prenájom predložiek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 02.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP046 | prenájom predložiek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 02.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |