Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8193

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
17DP104 voda 01/2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 352,22 € 10.04.2017 20.04.2017 Faktúra
17DP105 plyn 03/2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 10 372,64 € 12.04.2017 20.04.2017 Faktúra
17DP107 odvoz a likvidácia odpadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 671,76 € 18.04.2017 20.04.2017 Faktúra
17DP108 TEMPO PLUS 95 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 41,16 € 07.04.2017 20.04.2017 Faktúra
17DP112 telefón, internet Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 824,33 € 18.04.2017 20.04.2017 Faktúra
17DŠJ065 za materiál VIKTIS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VIKTIS s.r.o. 48214876 138,30 € 20.04.2017 24.04.2017 Faktúra
17DŠJ066 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 319,69 € 20.04.2017 24.04.2017 Faktúra
17DŠJ067 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 154,51 € 20.04.2017 24.04.2017 Faktúra
17DŠJ068 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 426,00 € 20.04.2017 24.04.2017 Faktúra
17DŠJ064 za materiál ATC-JR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ATC-JR, s.r.o. 35760532 142,29 € 20.04.2017 24.04.2017 Faktúra
17DŠJ062 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 134,76 € 20.04.2017 24.04.2017 Faktúra
17DŠJ063 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 117,19 € 20.04.2017 24.04.2017 Faktúra
17DP113 TEMPO PLUS 95 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 36,11 € 24.04.2017 28.04.2017 Faktúra
17DP114 Služby technika OPP a BOZP Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 266,00 € 19.04.2017 28.04.2017 Faktúra
17DŠJ069 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 470,40 € 27.04.2017 02.05.2017 Faktúra
17DŠJ070 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 114,22 € 27.04.2017 02.05.2017 Faktúra
17DŠJ072 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 124,91 € 27.04.2017 02.05.2017 Faktúra
17DŠJ071 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 174,64 € 27.04.2017 02.05.2017 Faktúra
17DT050 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 65,18 € 24.04.2017 02.05.2017 Faktúra
17DT051 za tovar Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 97,44 € 25.04.2017 02.05.2017 Faktúra
17DT049 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 36,07 € 20.04.2017 02.05.2017 Faktúra
17DT052 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 36,82 € 27.04.2017 02.05.2017 Faktúra
17DPČ011 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 374,02 € 04.05.2017 09.05.2017 Faktúra
17DŠJ073 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 218,02 € 04.05.2017 09.05.2017 Faktúra
17DŠJ074 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 158,32 € 04.05.2017 09.05.2017 Faktúra
17DŠJ075 za materiál DEMIFOOD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 DEMIFOOD spol. s r. o. 36324124 230,76 € 04.05.2017 09.05.2017 Faktúra
17DŠJ076 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 190,66 € 04.05.2017 09.05.2017 Faktúra
17DŠJ077 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 83,46 € 05.05.2017 10.05.2017 Faktúra
17DŠJ078 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 411,28 € 05.05.2017 10.05.2017 Faktúra
17DŠJ079 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 265,62 € 05.05.2017 10.05.2017 Faktúra