Faktúry
Počet záznamov: 8193
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17DP104 | voda 01/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 352,22 € | 10.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP105 | plyn 03/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 10 372,64 € | 12.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP107 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 671,76 € | 18.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP108 | TEMPO PLUS 95 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 41,16 € | 07.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP112 | telefón, internet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 824,33 € | 18.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ065 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 138,30 € | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ066 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 319,69 € | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ067 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 154,51 € | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ068 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 426,00 € | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ064 | za materiál ATC-JR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 142,29 € | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ062 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 134,76 € | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ063 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 117,19 € | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP113 | TEMPO PLUS 95 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 36,11 € | 24.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP114 | Služby technika OPP a BOZP | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 19.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ069 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 470,40 € | 27.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ070 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 114,22 € | 27.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ072 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 124,91 € | 27.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ071 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 174,64 € | 27.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
17DT050 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 65,18 € | 24.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
17DT051 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 97,44 € | 25.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
17DT049 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 36,07 € | 20.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
17DT052 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 36,82 € | 27.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
17DPČ011 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 374,02 € | 04.05.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ073 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 218,02 € | 04.05.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ074 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 158,32 € | 04.05.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ075 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 230,76 € | 04.05.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ076 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 190,66 € | 04.05.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ077 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 83,46 € | 05.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | ||||||
17DŠJ078 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 411,28 € | 05.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ079 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 265,62 € | 05.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra |