Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8193

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
17DŠJ080 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 104,09 € 05.05.2017 10.05.2017 Faktúra
17DŠJ081 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 246,14 € 05.05.2017 10.05.2017 Faktúra
17DP116 mliečna liga Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 53,00 € 27.04.2017 11.05.2017 Faktúra
17DP122 internet Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 432,95 € 09.05.2017 11.05.2017 Faktúra
17DP123 Členský poplatok SACKA Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SACKA-Slov.asociácia cest 17322642 40,00 € 04.05.2017 11.05.2017 Faktúra
17DP119 prenájom predložiek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 38,40 € 03.05.2017 11.05.2017 Faktúra
17DP140 elektrika 04 /2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 6 272,23 € 10.05.2017 19.05.2017 Faktúra
17DŠJ083 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 153,41 € 12.05.2017 26.05.2017 Faktúra
17DŠJ084 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 46,10 € 12.05.2017 26.05.2017 Faktúra
17DŠJ085 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 325,28 € 12.05.2017 26.05.2017 Faktúra
17DŠJ086 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 86,23 € 12.05.2017 26.05.2017 Faktúra
17DŠJ087 za materiál VIKTIS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VIKTIS s.r.o. 48214876 350,46 € 12.05.2017 26.05.2017 Faktúra
17DŠJ082 za materiál ATC-JR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ATC-JR, s.r.o. 35760532 101,42 € 12.05.2017 26.05.2017 Faktúra
17DT053 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 90,16 € 03.05.2017 28.05.2017 Faktúra
17DT054 za tovar Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 419,76 € 09.05.2017 28.05.2017 Faktúra
17DT055 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 404,45 € 05.05.2017 28.05.2017 Faktúra
17DT057 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 136,78 € 05.05.2017 28.05.2017 Faktúra
17DT059 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 79,90 € 09.05.2017 28.05.2017 Faktúra
17DT056 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 44,64 € 05.05.2017 28.05.2017 Faktúra
17DT058 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 32,45 € 09.05.2017 28.05.2017 Faktúra
17DT060 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 108,04 € 12.05.2017 29.05.2017 Faktúra
17DT061 za tovar Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 164,17 € 12.05.2017 29.05.2017 Faktúra
17DPČ012 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 218,46 € 29.05.2017 31.05.2017 Faktúra
17DŠJ089 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 174,84 € 29.05.2017 31.05.2017 Faktúra
17DŠJ090 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 85,30 € 29.05.2017 31.05.2017 Faktúra
17DŠJ091 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 267,61 € 29.05.2017 31.05.2017 Faktúra
17DŠJ092 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 201,32 € 29.05.2017 31.05.2017 Faktúra
17DŠJ093 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 322,94 € 29.05.2017 31.05.2017 Faktúra
17DŠJ088 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 376,87 € 29.05.2017 31.05.2017 Faktúra
17DP124 prenájom lisovacieho kontrajnera Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 09.05.2017 31.05.2017 Faktúra