Faktúry
Počet záznamov: 8193
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17DŠJ102 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 37,07 € | 01.06.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ103 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 265,14 € | 02.06.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ104 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 196,59 € | 02.06.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
17DP172 | elektrika 05 /2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 6 120,77 € | 07.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
17DT070 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 262,69 € | 31.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
17DT071 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2,76 € | 31.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
17DT072 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 32,44 € | 31.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
17DT073 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 129,53 € | 05.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
17DP155 | Služby technika OPP a BOZP | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 31.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
17DP161 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 72,00 € | 05.06.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
17DP162 | prenájom lisovacieho kontrajnera | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 05.06.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
17DP163 | údržba výťahov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 06.06.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
17DP158 | prenájom predložiek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 05.06.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
17DT076 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 318,47 € | 07.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
17DT077 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 257,70 € | 12.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
17DT079 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 122,78 € | 12.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
17DT080 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 56,58 € | 12.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
17DT075 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 44,50 € | 07.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
17DT078 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 52,66 € | 12.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ105 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 215,39 € | 06.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ106 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 171,67 € | 06.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ107 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 84,32 € | 06.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ108 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 97,48 € | 12.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ109 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 149,65 € | 12.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ110 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 238,50 € | 12.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ111 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 348,73 € | 12.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
17DP177 | Stočné, vodné, zrážky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 821,01 € | 15.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
17DP165 | poplatky za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 169,43 € | 07.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
17DP166 | internet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 432,95 € | 07.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
17DP169 | telefón, internet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 831,02 € | 12.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra |