Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8193

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
17DŠJ102 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 37,07 € 01.06.2017 06.06.2017 Faktúra
17DŠJ103 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 265,14 € 02.06.2017 06.06.2017 Faktúra
17DŠJ104 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 196,59 € 02.06.2017 06.06.2017 Faktúra
17DP172 elektrika 05 /2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 6 120,77 € 07.06.2017 12.06.2017 Faktúra
17DT070 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 262,69 € 31.05.2017 07.06.2017 Faktúra
17DT071 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 2,76 € 31.05.2017 07.06.2017 Faktúra
17DT072 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 32,44 € 31.05.2017 07.06.2017 Faktúra
17DT073 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 129,53 € 05.06.2017 07.06.2017 Faktúra
17DP155 Služby technika OPP a BOZP Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 266,00 € 31.05.2017 09.06.2017 Faktúra
17DP161 zneškodnenie biologického odpadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 72,00 € 05.06.2017 09.06.2017 Faktúra
17DP162 prenájom lisovacieho kontrajnera Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 05.06.2017 09.06.2017 Faktúra
17DP163 údržba výťahov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 100,00 € 06.06.2017 09.06.2017 Faktúra
17DP158 prenájom predložiek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 38,40 € 05.06.2017 09.06.2017 Faktúra
17DT076 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 318,47 € 07.06.2017 15.06.2017 Faktúra
17DT077 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 257,70 € 12.06.2017 15.06.2017 Faktúra
17DT079 za tovar Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 122,78 € 12.06.2017 15.06.2017 Faktúra
17DT080 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 56,58 € 12.06.2017 15.06.2017 Faktúra
17DT075 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 44,50 € 07.06.2017 15.06.2017 Faktúra
17DT078 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 52,66 € 12.06.2017 15.06.2017 Faktúra
17DŠJ105 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 215,39 € 06.06.2017 15.06.2017 Faktúra
17DŠJ106 za materiál VIKTIS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VIKTIS s.r.o. 48214876 171,67 € 06.06.2017 15.06.2017 Faktúra
17DŠJ107 za materiál Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 84,32 € 06.06.2017 15.06.2017 Faktúra
17DŠJ108 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 97,48 € 12.06.2017 15.06.2017 Faktúra
17DŠJ109 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 149,65 € 12.06.2017 15.06.2017 Faktúra
17DŠJ110 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 238,50 € 12.06.2017 15.06.2017 Faktúra
17DŠJ111 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 348,73 € 12.06.2017 15.06.2017 Faktúra
17DP177 Stočné, vodné, zrážky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 7 821,01 € 15.06.2017 19.06.2017 Faktúra
17DP165 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 169,43 € 07.06.2017 19.06.2017 Faktúra
17DP166 internet Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 432,95 € 07.06.2017 19.06.2017 Faktúra
17DP169 telefón, internet Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 831,02 € 12.06.2017 19.06.2017 Faktúra