Faktúry
Počet záznamov: 8228
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17DT126 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 33,72 € | 03.11.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ186 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 72,36 € | 07.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ187 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 169,12 € | 07.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
17DT134 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 16,34 € | 21.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
17DT135 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 303,62 € | 21.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
17DPČ023 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 125,84 € | 21.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
17DPČ024 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 158,70 € | 21.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ198 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 224,09 € | 23.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ203 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 46,96 € | 28.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ204 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 144,11 € | 28.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ205 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 74,76 € | 28.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
17DPČ026 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 171,82 € | 28.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ219 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 15,25 € | 12.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ220 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 251,09 € | 12.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ221 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 15,26 € | 12.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ230 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 57,38 € | 19.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ231 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 73,08 € | 19.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ232 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 242,77 € | 19.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ233 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 39,74 € | 19.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ234 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 18,00 € | 19.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ235 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 77,03 € | 19.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ236 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 37,30 € | 19.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
18DŠJ001 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 168,32 € | 16.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
18DŠJ002 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 96,41 € | 16.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
18DŠJ003 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 10,08 € | 16.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
18DT001 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 612,54 € | 11.01.2018 | 19.01.2018 | Faktúra | |||||
18DT002 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 53,09 € | 11.01.2018 | 19.01.2018 | Faktúra | |||||
18DT008 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 235,76 € | 24.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
18DT009 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 10,32 € | 24.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
18DŠJ005 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 122,26 € | 01.02.2018 | 05.02.2018 | Faktúra |