Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8259

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
19DP064 Flexilink W 2019/03 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 04.03.2019 19.03.2019 Faktúra
19DP105 Flexilink W 2019/04 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 02.04.2019 11.04.2019 Faktúra
19DP145 Flexilink W 2019/05 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 02.05.2019 21.05.2019 Faktúra
19DP188 Flexilink W 2019/06 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 03.06.2019 13.06.2019 Faktúra
19DP227 Flexilink W 2019/07 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 02.07.2019 12.07.2019 Faktúra
19DP261 Flexilink W 2019/08 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 06.08.2019 19.08.2019 Faktúra
19DP294 Flexilink W 2019/09 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 03.09.2019 13.09.2019 Faktúra
19DP337 Flexilink W 2019/10 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 02.10.2019 04.10.2019 Faktúra
19DP391 Flexilink W 2019/11 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 04.11.2019 13.11.2019 Faktúra
19DP447 Flexilink W 2019/12 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 03.12.2019 13.12.2019 Faktúra
20DP001 Flexilink W 2020/01 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 02.01.2020 27.01.2020 Faktúra
20DP029 Flexilink W 2020/01 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 03.02.2020 06.02.2020 Faktúra
20DP067 Flexilink W 2020/03 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 02.03.2020 09.03.2020 Faktúra
20DP107 Flexilink W 2020/04 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 02.04.2020 14.04.2020 Faktúra
20DP143 Flexilink W 2020/05 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 07.05.2020 18.05.2020 Faktúra
20DP166 Flexilink W 2020/06 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 03.06.2020 08.06.2020 Faktúra
20DP201 Flexilink W 2020/07 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 02.07.2020 22.07.2020 Faktúra
20DP225 Flexilink W 2020/08 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 05.08.2020 17.08.2020 Faktúra
20DP256 Flexilink W 2020/09 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 02.09.2020 07.09.2020 Faktúra
20DP318 Flexilink W 2020/10 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 02.10.2020 26.10.2020 Faktúra
20DP358 Flexilink W 2020/11 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 03.11.2020 15.11.2020 Faktúra
20DP402 Flexilink W 2020/12 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 02.12.2020 09.12.2020 Faktúra
21DP019 Flexilink W 2021/02 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 02.02.2021 10.02.2021 Faktúra
21DP001 Flexilink W 2021/01 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 04.01.2021 15.02.2021 Faktúra
21DP062 Flexilink W 2021/03 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 08.03.2021 11.03.2021 Faktúra
21DP109 Flexilink W 2021/04 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 07.04.2021 14.04.2021 Faktúra
21DP144 Flexilink W 2021/05 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 03.05.2021 06.05.2021 Faktúra
21DP184 Flexilink W 2021/06 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 02.06.2021 09.06.2021 Faktúra
21DP235 Flexilink W 2021/07 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 06.07.2021 09.07.2021 Faktúra
21DP269 Flexilink W 2021/08 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 04.08.2021 13.08.2021 Faktúra