Faktúry
Počet záznamov: 8259
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19DP064 | Flexilink W 2019/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
19DP105 | Flexilink W 2019/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
19DP145 | Flexilink W 2019/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
19DP188 | Flexilink W 2019/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 03.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
19DP227 | Flexilink W 2019/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
19DP261 | Flexilink W 2019/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 06.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
19DP294 | Flexilink W 2019/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 03.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
19DP337 | Flexilink W 2019/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
19DP391 | Flexilink W 2019/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 04.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
19DP447 | Flexilink W 2019/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
20DP001 | Flexilink W 2020/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
20DP029 | Flexilink W 2020/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 03.02.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
20DP067 | Flexilink W 2020/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
20DP107 | Flexilink W 2020/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
20DP143 | Flexilink W 2020/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 07.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
20DP166 | Flexilink W 2020/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 03.06.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
20DP201 | Flexilink W 2020/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
20DP225 | Flexilink W 2020/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 05.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
20DP256 | Flexilink W 2020/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.09.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
20DP318 | Flexilink W 2020/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
20DP358 | Flexilink W 2020/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 03.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
20DP402 | Flexilink W 2020/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
21DP019 | Flexilink W 2021/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
21DP001 | Flexilink W 2021/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 04.01.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
21DP062 | Flexilink W 2021/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
21DP109 | Flexilink W 2021/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
21DP144 | Flexilink W 2021/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 03.05.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
21DP184 | Flexilink W 2021/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
21DP235 | Flexilink W 2021/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 06.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
21DP269 | Flexilink W 2021/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 04.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra |