Faktúry
Počet záznamov: 8198
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23DŠJ094 | za materiál PPM LOGISTIC | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PPM LOGISTIC s. r. o. | 54123267 | 126,15 € | 26.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ082 | za materiál PPM LOGISTIC | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PPM LOGISTIC s. r. o. | 54123267 | 275,55 € | 18.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ081 | za materiál PPM LOGISTIC | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PPM LOGISTIC s. r. o. | 54123267 | 204,59 € | 18.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ080 | za materiál PPM LOGISTIC | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PPM LOGISTIC s. r. o. | 54123267 | 220,04 € | 18.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ070 | za materiál PPM LOGISTIC | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PPM LOGISTIC s. r. o. | 54123267 | 221,79 € | 02.05.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ066 | za materiál PPM LOGISTIC | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PPM LOGISTIC s. r. o. | 54123267 | 241,03 € | 24.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
19DŠJ067 | za materiál GASTRO STAR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GASTRO STAR, s.r.o. | 36831867 | 113,18 € | 28.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
19DŠJ083 | za materiál GASTRO STAR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GASTRO STAR, s.r.o. | 36831867 | 119,64 € | 12.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
19DŠJ175 | za materiál GASTRO STAR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GASTRO STAR, s.r.o. | 36831867 | 110,16 € | 26.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
19DŠJ234 | za materiál GASTRO STAR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GASTRO STAR, s.r.o. | 36831867 | 103,22 € | 21.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
17DP199 | čerpanie soc. fondu - Zámocký hotel Galicia Nueva | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IMET, a.s. | 36185957 | 1 442,30 € | 06.07.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
18DP289 | odborný výcvik | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IMET, a.s. | 36185957 | 426,70 € | 13.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
17DP470 | Smernice a organizačné predpisy pre školstvo | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VERLAG DASHOFER-Vydavateľ | 35730129 | 147,00 € | 08.01.2018 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
18DP152 | Ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VERLAG DASHOFER-Vydavateľ | 35730129 | 370,20 € | 18.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
19DP312 | seminár - riaditeľ školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VERLAG DASHOFER-Vydavateľ | 35730129 | 60,00 € | 12.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
21DP129 | Online kniha Nový Zákonník práce v praxi | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VERLAG DASHOFER-Vydavateľ | 35730129 | 219,01 € | 19.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
21DP250 | Potraviny - Legislatíva a prax potravín | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VERLAG DASHOFER-Vydavateľ | 35730129 | 57,60 € | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
22DP166 | Online kniha Nový Zákonník práce v praxi | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VERLAG DASHOFER-Vydavateľ | 35730129 | 279,48 € | 22.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
22DP263 | Časopis - Potraviny a prax potravín | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VERLAG DASHOFER-Vydavateľ | 35730129 | 75,60 € | 10.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
23DP255 | Škola efektívne profi plus, databáza odborných článkov, vybrané právne predpisy v aktuálnom znení, online knižnica, video a online semináre | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VERLAG DASHOFER-Vydavateľ | 35730129 | 171,48 € | 06.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
23DP222 | Časopis - Potraviny a prax potravín | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VERLAG DASHOFER-Vydavateľ | 35730129 | 90,00 € | 12.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
23DP105 | Online kniha Nový Zákonník práce v praxi | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VERLAG DASHOFER-Vydavateľ | 35730129 | 463,82 € | 24.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
17DP408 | Olympiáda ľudských práv brožúry, knihy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku | 42265452 | 1 100,00 € | 13.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
19DP276 | odborný seminár - Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KANTORKA, n.o. | 45740313 | 35,00 € | 22.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
22DP268 | Školenie - novela zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch na činnost školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KANTORKA, n.o. | 45740313 | 39,00 € | 14.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
20DP454 | školenie - Skúsenosti a aplikačná prax v škole pri prechode na novú legislatívu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KANTORKA, n.o. | 45740313 | 35,00 € | 17.12.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
16DP148 | školenie - obstáravanie potravín podľa nového zákona pre šľkolské strevovanie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KANTORKA, n.o. | 45740313 | 60,00 € | 04.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
16DP063 | školenie - finančná kontrola | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KANTORKA, n.o. | 45740313 | 70,00 € | 02.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
22DP071 | dodávka a montáž koberca | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ND-PODLAHY s.r.o. | 51481723 | 1 516,80 € | 25.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
22DP070 | dodávka a montáž koberca | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ND-PODLAHY s.r.o. | 51481723 | 1 516,80 € | 25.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra |