Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8221

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
23DŠJ195 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 350,35 € 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
23DP446 poistenie majetku - veľké riziká Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 2 599,00 € 20.11.2023 29.11.2023 Faktúra
23DŠJ194 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 87,22 € 20.11.2023 22.11.2023 Faktúra
23DŠJ193 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 234,21 € 20.11.2023 22.11.2023 Faktúra
23DŠJ192 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 423,29 € 20.11.2023 22.11.2023 Faktúra
23DP443 Cestovné poistenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 14,52 € 20.11.2023 22.11.2023 Faktúra
23DP444 Legislatíva pre školy - nov. 23 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 49,20 € 20.11.2023 22.11.2023 Faktúra
23DT072 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 434,14 € 16.11.2023 29.11.2023 Faktúra
23DT071 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 22,36 € 16.11.2023 29.11.2023 Faktúra
23DPČ011 za materiál QUALITED PČ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 QUALITED s.r.o. 36638528 613,13 € 16.11.2023 21.11.2023 Faktúra
23DPČ010 za materiál QUALITED PČ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 QUALITED s.r.o. 36638528 348,07 € 16.11.2023 21.11.2023 Faktúra
23DPČ009 za materiál QUALITED PČ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 QUALITED s.r.o. 36638528 799,84 € 16.11.2023 21.11.2023 Faktúra
23DP440 voda 2023/10 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 13 959,23 € 15.11.2023 22.11.2023 Faktúra
23DP442 plyn 2023/10 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 18 844,79 € 15.11.2023 22.11.2023 Faktúra
23DP441 elektrika 2023/10 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 13 238,03 € 15.11.2023 22.11.2023 Faktúra
23DPČ008 za materiál PICADO PČ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 356,18 € 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
23DPČ007 za materiál Bidfood PČ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 255,09 € 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
23DPČ006 za materiál Bidfood PČ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 355,25 € 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
23DP439 kytica Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. 35708654 62,00 € 13.11.2023 16.11.2023 Faktúra
23DP437 Čistiace prostriedky, kancelársky a spotrebný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Tibor Varga TSV Papier 32627211 776,24 € 13.11.2023 16.11.2023 Faktúra
23DP438 Chemická dezinsekcia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 INSEKTPOL spol. s r. o. 17311411 66,00 € 13.11.2023 16.11.2023 Faktúra
23DT070 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 506,11 € 10.11.2023 29.11.2023 Faktúra
23DP436 Výukový program ATF (All ten fingers) - písanie všetkými desiatimi multilicencia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frima SWX Jozef Fučík 15288498 149,00 € 10.11.2023 16.11.2023 Faktúra
23DP435 Pranie a žehlenie bielizne 2023 10 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR 00683191 353,35 € 09.11.2023 16.11.2023 Faktúra
23DP434 Zabezpečenie medzinárodnej súťaže Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Dream Cocktall 44940629 560,40 € 09.11.2023 16.11.2023 Faktúra
23DP433 Lektorské služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Dream Cocktall 44940629 600,00 € 09.11.2023 16.11.2023 Faktúra
23DP432 Bulletín, V1 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 147,71 € 09.11.2023 16.11.2023 Faktúra
23DP431 Tanečné vystúpenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Mgr. art. Stanislava Marešová 8752136404 330,00 € 08.11.2023 16.11.2023 Faktúra
23DP428 poplatky za telekomunikačné služby 2023/10 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 159,84 € 08.11.2023 16.11.2023 Faktúra
23DP430 PHM 2023/10 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 191,98 € 08.11.2023 16.11.2023 Faktúra