Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
23DŠJ215 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 202,28 € 19.12.2023 24.12.2023 Faktúra
23DŠJ214 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 383,18 € 19.12.2023 24.12.2023 Faktúra
23DŠJ224 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 800,13 € 19.12.2023 24.12.2023 Faktúra
23DŠJ223 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 221,07 € 19.12.2023 24.12.2023 Faktúra
23DŠJ222 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 396,21 € 19.12.2023 24.12.2023 Faktúra
23DP500 Čistenie odpadu, čistenie elektrickou špirálou, demontáž a montáž WC, výmena rohového ventilu, monitoring kanalizácie. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav MAREK 32066848 1 026,00 € 19.12.2023 27.12.2023 Faktúra
23DŠJ220 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 313,91 € 19.12.2023 24.12.2023 Faktúra
23DP497 Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 3.Q. technického roku, Dodávka a výmena snímačov EPS Lites s pätlicou Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Proffice, s.r.o. 35888636 879,40 € 19.12.2023 27.12.2023 Faktúra
23DŠJ219 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 230,27 € 19.12.2023 24.12.2023 Faktúra
23DŠJ221 za materiál QUALITED Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 QUALITED s.r.o. 36638528 555,39 € 19.12.2023 24.12.2023 Faktúra
23DP498 Kariéra v školstve - dec. 2023 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 49,20 € 19.12.2023 27.12.2023 Faktúra
23DP496 Chemická dezinsekcia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 INSEKTPOL spol. s r. o. 17311411 504,00 € 19.12.2023 27.12.2023 Faktúra
23DP489 voda 2023/11 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 14 457,10 € 18.12.2023 20.12.2023 Faktúra
23DP490 Elektromechanické čistenie kanalizácie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ASAP - Group SK s.r.o. 51882001 264,00 € 18.12.2023 20.12.2023 Faktúra
23DP492 Divadelné predstavenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Divadlo Nová scéna 00164861 1 935,00 € 18.12.2023 20.12.2023 Faktúra
23DP491 plyn 2023/11 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 40 501,44 € 18.12.2023 20.12.2023 Faktúra
23DP493 elektrika 2023/11 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 8 871,19 € 18.12.2023 27.12.2023 Faktúra
23DP499 Lektorské služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Dream Cocktall 44940629 600,00 € 18.12.2023 27.12.2023 Faktúra
23DP486 Pranie a žehlenie bielizne 2023 11 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR 00683191 556,85 € 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
23DP487 prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Z+M servis a.s. 44195591 258,03 € 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
23DP479 Deratizácia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba 41332318 262,50 € 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
23DP488 IT-Care 12/2023 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ANEXO Systems spol. s r.o. 35716525 720,00 € 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
23DP484 prenájom predložiek str. 811 2023/11 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 42,96 € 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
23DP482 telefón, internet 2023/12 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 543,02 € 08.12.2023 14.12.2023 Faktúra
23DP481 PHM 2023/11 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 229,55 € 08.12.2023 14.12.2023 Faktúra
23DP483 Jedlý papier - oblátkový HRUBÝ 0,7 mm, jedlý papier - oblátkový HRUBÝ 0,4 mm, DEKORAĆNÝ jedlý papier A4, DEKORAĆNÝ jedlý papier A3 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Michal Hanic - Big Boss Trade 44074255 424,50 € 08.12.2023 14.12.2023 Faktúra
23DP485 Čistiace prostriedky, kancelársky a spotrebný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Tibor Varga TSV Papier 32627211 1 705,32 € 08.12.2023 14.12.2023 Faktúra
23DP478 prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Z+M servis a.s. 44195591 351,01 € 07.12.2023 14.12.2023 Faktúra
23DP477 údržba výťahov 2023/11 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 120,00 € 07.12.2023 14.12.2023 Faktúra
23DP475 poplatky za telekomunikačné služby 2023/11 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 160,15 € 07.12.2023 14.12.2023 Faktúra