Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8228

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
16DT123 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 14,70 € 04.11.2016 12.10.2022 Faktúra
23DP059 Cestovné poistenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 14,72 € 27.02.2023 02.03.2023 Faktúra
15DŠJ127 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 14,83 € 27.08.2015 12.10.2022 Faktúra
17DP117 výzdoba školy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. 35708654 15,00 € 04.05.2017 11.05.2017 Faktúra
17DP312 priestor nad limit sos-panty.sk Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Inet.sk, s.r.o. 45543372 15,00 € 16.10.2017 16.10.2017 Faktúra
18DP247 priestor nad limit sos-panty.sk Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Inet.sk, s.r.o. 45543372 15,00 € 22.06.2018 26.06.2018 Faktúra
18DP191 priestor nad limit sos-panty.sk Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Inet.sk, s.r.o. 45543372 15,00 € 17.05.2018 10.07.2018 Faktúra
23DP530 Poplatok za vystavenie faktúry Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 15,00 € 23.01.2024 02.02.2024 Faktúra
19DPČ001 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 15,05 € 28.01.2019 30.01.2019 Faktúra
19DP014 plavčík Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Plavecký Klub Azeta, o. z. 42272581 15,13 € 25.01.2019 30.01.2019 Faktúra
19DT083 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 15,16 € 20.09.2019 24.09.2019 Faktúra
17DŠJ219 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 15,25 € 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
17DŠJ221 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 15,26 € 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
19DT042 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 15,38 € 24.04.2019 26.04.2019 Faktúra
22DT055 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 15,48 € 24.08.2022 07.09.2022 Faktúra
24DT021 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 15,73 € 11.04.2024 22.04.2024 Faktúra
21DŠJ018 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 15,78 € 20.04.2021 22.04.2021 Faktúra
18DT072 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 15,84 € 22.08.2018 28.08.2018 Faktúra
21DŠJ210 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 15,84 € 16.12.2021 26.12.2021 Faktúra
21DŠJ016 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 15,93 € 09.04.2021 15.04.2021 Faktúra
22DŠJ179 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 16,04 € 21.07.2022 25.07.2022 Faktúra
22DT027 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 16,23 € 06.04.2022 13.04.2022 Faktúra
23DP058 Cestovné poistenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 16,33 € 17.02.2023 24.02.2023 Faktúra
17DT134 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 16,34 € 21.11.2017 23.11.2017 Faktúra
15DŠJ064 za materiál Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 16,42 € 17.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ036 za materiál Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 16,42 € 24.02.2015 12.10.2022 Faktúra
21DŠJ003 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 16,45 € 17.02.2021 22.02.2021 Faktúra
17DŠJ147 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 16,51 € 14.09.2017 19.09.2017 Faktúra
20DP463 Virtuálna knižnica Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 04.01.2021 15.02.2021 Faktúra
21DP071 Virtuálna knižnica Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 08.03.2021 11.03.2021 Faktúra