Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8268

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
17DP135 Administratíva a hospodárenie školy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 41,45 € 18.05.2017 31.05.2017 Faktúra
17DP137 telefón, internet Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 808,83 € 11.05.2017 31.05.2017 Faktúra
17DP138 odvoz a likvidácia odpadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 473,04 € 17.05.2017 31.05.2017 Faktúra
17DP136 MASTER A4/80g papier Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 45310106 322,99 € 11.05.2017 31.05.2017 Faktúra
17DP126 revízia EZS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MICROSYSTEM, s.r.o. 36670111 289,20 € 18.05.2017 31.05.2017 Faktúra
17DT062 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 398,28 € 19.05.2017 31.05.2017 Faktúra
17DP141 voda 04/2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 6 053,58 € 10.05.2017 31.05.2017 Faktúra
17DP139 plyn 04/2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 838,65 € 11.05.2017 31.05.2017 Faktúra
17DP142 zneškodnenie biologického odpadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 54,00 € 22.05.2017 31.05.2017 Faktúra
17DP143 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 528,00 € 22.05.2017 31.05.2017 Faktúra
17DŠJ094 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 218,74 € 30.05.2017 01.06.2017 Faktúra
17DŠJ095 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 38,35 € 30.05.2017 01.06.2017 Faktúra
17DŠJ096 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 222,47 € 30.05.2017 01.06.2017 Faktúra
17DŠJ097 za materiál VIKTIS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VIKTIS s.r.o. 48214876 101,47 € 30.05.2017 01.06.2017 Faktúra
17DŠJ099 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 151,24 € 30.05.2017 01.06.2017 Faktúra
17DŠJ098 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 171,48 € 30.05.2017 01.06.2017 Faktúra
17DT066 za tovar Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 118,63 € 26.05.2017 01.06.2017 Faktúra
17DT067 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 102,81 € 26.05.2017 01.06.2017 Faktúra
17DT068 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 145,76 € 26.05.2017 01.06.2017 Faktúra
17DT069 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 152,24 € 26.05.2017 01.06.2017 Faktúra
17DT063 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 45,60 € 26.05.2017 01.06.2017 Faktúra
17DT064 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 18,10 € 26.05.2017 01.06.2017 Faktúra
17DT065 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 55,68 € 26.05.2017 01.06.2017 Faktúra
17DP144 Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 1.Q. technického roku, výmena akumulátorov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Proffice, s.r.o. 35888636 707,80 € 29.05.2017 01.06.2017 Faktúra
17DP145 dezinfekcia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba 41332318 120,00 € 26.05.2017 01.06.2017 Faktúra
17DP146 dezinsekcia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba 41332318 216,00 € 26.05.2017 01.06.2017 Faktúra
17DP147 Personálne riadenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 42,65 € 22.05.2017 01.06.2017 Faktúra
17DP148 žiarovky, odsávací ventilátor, multimeter Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PELED 48024775 311,66 € 25.05.2017 01.06.2017 Faktúra
17DP149 výzdoba školy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. 35708654 247,00 € 22.05.2017 01.06.2017 Faktúra
17DP150 mliečna liga Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 50,13 € 25.05.2017 01.06.2017 Faktúra