Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
17DP013 pranie obrusov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 152,63 € 26.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP014 Baristický kurz Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 DREAM Academy, s.r.o. 47928441 520,00 € 26.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP015 Barmanský kurz Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 DREAM Academy, s.r.o. 47928441 780,00 € 26.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DPČ001 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 395,38 € 01.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DPČ002 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 307,73 € 01.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DPČ003 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 602,79 € 01.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ013 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 361,26 € 01.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ014 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 38,25 € 01.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ015 za materiál VIKTIS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VIKTIS s.r.o. 48214876 433,87 € 01.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ016 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 243,03 € 01.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ017 za materiál VIKTIS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VIKTIS s.r.o. 48214876 495,40 € 02.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ018 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 229,38 € 02.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT013 za tovar Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 66,11 € 02.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT014 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 101,75 € 02.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ019 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 29,22 € 02.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DPČ004 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 452,82 € 02.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT015 za tovar Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 604,80 € 06.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT016 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 134,28 € 06.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP016 pranie bielizne Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 92,53 € 30.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP018 prenájom lisovacieho kontrajnera Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 06.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP019 internet Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 1 056,00 € 06.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP020 poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 558,88 € 31.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ020 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 11,52 € 07.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ021 za materiál Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 59,08 € 07.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DPČ005 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 248,93 € 07.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP021 Zákony v školskej praxi Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 45,05 € 07.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ022 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 125,69 € 09.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ023 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 57,60 € 09.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP022 údržba výťahov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 100,00 € 08.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP023 lyžiarsky výcvik Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BEKAPE, a.s. 35722495 2 406,07 € 13.02.2017 10.04.2017 Faktúra