Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
17DP075 zabezpečenie stavebných prác - Rekonštrukcia objektu bazéna Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. 36356794 4 560,00 € 21.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP012 policová skriňa Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KOVOTYP s.r.o 35808705 216,60 € 23.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT003 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 52,30 € 11.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT006 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 55,44 € 17.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT011 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 41,78 € 26.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT017 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 31,63 € 09.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT022 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 42,77 € 27.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT027 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 47,33 € 06.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT029 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 35,62 € 14.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT036 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 37,30 € 23.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP007 roll-up baner Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GABRIELLI s.r.o. 50349007 192,00 € 23.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP010 tlač letákov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GABRIELLI s.r.o. 50349007 180,00 € 26.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP086 tlač letákov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GABRIELLI s.r.o. 50349007 180,00 € 27.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP062 vykonanie meraní a analýz elektrických obvodov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Dušan Vrbičan - ASMaR 37285211 9 177,60 € 06.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ057 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 248,67 € 03.04.2017 11.04.2017 Faktúra
17DŠJ059 za materiál VIKTIS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VIKTIS s.r.o. 48214876 234,83 € 07.04.2017 11.04.2017 Faktúra
17DŠJ060 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 363,81 € 07.04.2017 11.04.2017 Faktúra
17DŠJ061 za materiál Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 41,04 € 07.04.2017 11.04.2017 Faktúra
17DŠJ058 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 215,36 € 04.04.2017 11.04.2017 Faktúra
17DP089 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 66,00 € 03.04.2017 11.04.2017 Faktúra
17DP090 mliečna liga Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 39,38 € 06.04.2017 11.04.2017 Faktúra
17DP092 SLOVAKRYL, PX STANDART, SAN. SILIK. BIELY Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ing. Kovár Ľubomír 11827220 500,16 € 05.04.2017 11.04.2017 Faktúra
17DP091 údržba výťahov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 100,00 € 04.04.2017 11.04.2017 Faktúra
17DP093 pranie bielizne Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 175,66 € 03.04.2017 11.04.2017 Faktúra
17DP095 pranie obrusov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 81,07 € 30.03.2017 11.04.2017 Faktúra
17DP096 oprava čerpadla Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 G.P.R. spol. s r. o. 17319463 72,48 € 03.04.2017 11.04.2017 Faktúra
17DP097 internet Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 488,81 € 05.04.2017 11.04.2017 Faktúra
17DP098 prenájom lisovacieho kontrajnera Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 03.04.2017 11.04.2017 Faktúra
17DP099 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 170,90 € 06.04.2017 11.04.2017 Faktúra
17DP100 žiarovky, svietidlá, štartér, zásuvky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PELED 48024775 1 040,76 € 05.04.2017 11.04.2017 Faktúra