Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
17DP102 Zabezpečenie školenia - Káva a koktaily - moderné trendy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Maroš Petrikovič Dream ACADEMY 50788167 300,00 € 06.04.2017 11.04.2017 Faktúra
17DP094 prenájom predložiek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 57,60 € 03.04.2017 11.04.2017 Faktúra
17DP101 tlač plagátov A1 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GABRIELLI s.r.o. 50349007 144,00 € 06.04.2017 11.04.2017 Faktúra
17DP106 elektrika 03 /2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 6 736,06 € 10.04.2017 18.04.2017 Faktúra
17DP109 nákup gastrolístkov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 1 740,04 € 12.04.2017 18.04.2017 Faktúra
17DT041 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 143,95 € 04.04.2017 19.04.2017 Faktúra
17DT042 za tovar Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 709,20 € 07.04.2017 19.04.2017 Faktúra
17DT044 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 283,03 € 04.04.2017 19.04.2017 Faktúra
17DT045 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 379,42 € 07.04.2017 19.04.2017 Faktúra
17DT047 za tovar Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 93,05 € 10.04.2017 19.04.2017 Faktúra
17DT048 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 108,86 € 12.04.2017 19.04.2017 Faktúra
17DT043 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 37,78 € 04.04.2017 19.04.2017 Faktúra
17DT046 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 53,28 € 07.04.2017 19.04.2017 Faktúra
17DP103 voda 03/2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 7 067,60 € 10.04.2017 20.04.2017 Faktúra
17DP104 voda 01/2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 352,22 € 10.04.2017 20.04.2017 Faktúra
17DP105 plyn 03/2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 10 372,64 € 12.04.2017 20.04.2017 Faktúra
17DP107 odvoz a likvidácia odpadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 671,76 € 18.04.2017 20.04.2017 Faktúra
17DP108 TEMPO PLUS 95 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 41,16 € 07.04.2017 20.04.2017 Faktúra
17DP111 Zákony v školskej praxi Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 46,45 € 18.04.2017 20.04.2017 Faktúra
17DP112 telefón, internet Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 824,33 € 18.04.2017 20.04.2017 Faktúra
17DP110 odborná kontrola komínov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Juraj Gál revízný technik komínov 22800816 186,50 € 10.04.2017 20.04.2017 Faktúra
17DŠJ065 za materiál VIKTIS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VIKTIS s.r.o. 48214876 138,30 € 20.04.2017 24.04.2017 Faktúra
17DŠJ066 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 319,69 € 20.04.2017 24.04.2017 Faktúra
17DŠJ067 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 154,51 € 20.04.2017 24.04.2017 Faktúra
17DŠJ068 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 426,00 € 20.04.2017 24.04.2017 Faktúra
17DŠJ064 za materiál ATC-JR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ATC-JR, s.r.o. 35760532 142,29 € 20.04.2017 24.04.2017 Faktúra
17DŠJ062 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 134,76 € 20.04.2017 24.04.2017 Faktúra
17DŠJ063 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 117,19 € 20.04.2017 24.04.2017 Faktúra
17DP113 TEMPO PLUS 95 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 36,11 € 24.04.2017 28.04.2017 Faktúra
17DP114 Služby technika OPP a BOZP Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 266,00 € 19.04.2017 28.04.2017 Faktúra