Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5614

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0261/15 dodávka elektriny Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 764,08 € 09.06.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0271/15 nákup oblečenia na súťaž Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZEDA s.r.o. 36225185 114,80 € 11.06.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0273/15 hygienické potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 OFFICE STAR s.r.o. 46323546 74,99 € 12.06.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0295/15 Cestovné poistenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UNIQA poisťovňa,a.s. 00653501 171,64 € 26.06.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0106/15 zálohová platba za elektrinu - OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 15.03.2015 19.03.2015 Faktúra
DF-42/0022/15 nákup kancelárskeho papiera Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 JURIGA spol.s r.o. 31344194 67,31 € 28.01.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0023/15 nákup surovín - vajec - pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur 34099786 162,00 € 27.01.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0024/15 obedy za 1/2015 100 ks, obedy za 1/2015 100 ks, obedy za 1/2015 100 ks Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Skolska jedalen pri ZŠI 31746578 205,00 € 30.01.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0025/15 stravné lístky (Mladenek) za 2/2015 19 ks, starvné lístky (Mládenek) za 2/2015 19ks, stravné lístky (Mládenek) za 2/2015 19 ks Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 I.E.G. Igor Goruša, Stravovacie služby 11707402 59,85 € 30.01.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0026/15 prenájom kopírovacieho stroja za 1/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 99,60 € 29.01.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0027/15 Fakturujeme Vám za dodaný tovar Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIZZE D&S s.r.o. 46079777 80,00 € 02.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0028/15 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 155,44 € 03.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0029/15 pramenitá voda Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 27,00 € 03.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0030/15 mesačný prenájom dávkovača vody Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 25,49 € 03.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0031/15 členský príspevok za r 2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenská obchodná a priemyselná komora 30842654 199,00 € 10.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0032/15 správa servera 01/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tomáš LEŽOVIČ - TRY 43534252 150,00 € 05.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0033/15 zálohová platba za elektrinu Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 956,40 € 04.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0034/15 za služby v oblasti požiarnej ochrany za 1/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 04.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0035/15 nákup korenín a prísad pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 50,98 € 03.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0036/15 zálohová platba za plyn na Pántoch 20, Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 839,00 € 05.02.2015 23.03.2015 Faktúra