Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5614
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0633/16 | vyúčtovanie dodávky plynu za 2016 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -21 191,28 € | 19.01.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0018/24 | plyn vyúčt. 2023 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -20 503,28 € | 17.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF-42/0075/16 | vyúčtovanie plynu Harmincova r. 2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -16 066,62 € | 09.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0020/24 | plyn vyúčt. 2023 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -11 256,58 € | 17.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF-42/0009/23 | plyn 2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -9 599,60 € | 17.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0005/21 | vyúčt.plynu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -5 114,78 € | 13.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DF-41/0624/14 | vyúčtovanie elektriny za r 2014 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -5 080,41 € | 14.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0019/24 | plyn vyúčt. 2023 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -2 355,81 € | 17.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF-42/0008/23 | plyn 2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -2 147,06 € | 17.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0011/16 | vyúčt.el.energia Farského r.2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 452,92 € | 15.01.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0632/16 | vyúčtovanie dodávky elektriny za r 2016 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 337,56 € | 13.01.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0194/20 | dobropis kosačka | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | -700,10 € | 26.06.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0421/20 | podlahový umývací stroj | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Cleanex centrum s.r.o. | 53115121 | -695,00 € | 22.12.2020 | 08.01.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0487/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -604,40 € | 26.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0492/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -598,39 € | 26.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0352/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -555,70 € | 15.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0393/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -554,06 € | 18.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0483/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -531,40 € | 26.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0489/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -521,00 € | 26.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0516/18 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 10/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -369,60 € | 09.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra |