Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5614

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0324/17 za opakovanú dodávku elektriny na obd. 7/2017 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 15.07.2017 10.08.2017 Faktúra
DF-42/0524/17 vyúčtovanie spotreby elektriny za 10/2017 POV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 -9,77 € 09.11.2017 18.12.2017 Faktúra
DF-42/0532/17 vyúčtovanie spotreby elektriny za 10/2017 EP Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 516,61 € 13.11.2017 20.12.2017 Faktúra
DF-42/0513/17 za opakovanú dodávku elektriny na obd. 11/2017 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 621,75 € 07.11.2017 18.12.2017 Faktúra
DF-42/0349/17 za opakovanú dodávku plynu na obd. 8/2017 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 15.08.2017 21.08.2017 Faktúra
DF-42/0344/17 opakovaná dodávka elektriny za 8/2017 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 621,75 € 04.08.2017 05.09.2017 Faktúra
DF-42/0351/17 vyúčtovanie elektriny za 7/2017 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 436,62 € 09.08.2017 05.09.2017 Faktúra
DF-42/0350/17 vyúčtovanie elektriny za 7/2017 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 -97,85 € 08.08.2017 25.09.2017 Faktúra
DF-42/0378/17 za opakovanú dodávku elektriny na obd. 9/2017 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 11.09.2017 26.09.2017 Faktúra
DF-42/0384/17 za opakovanú dodávku elektriny na obd. 9/2017 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 621,75 € 06.09.2017 23.10.2017 Faktúra
DF-42/0404/17 za dodávku elektriny za 8/2017 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 429,05 € 12.09.2017 23.10.2017 Faktúra
DF-42/0449/17 za opakovanú dodávku elektriny na obd. 10/2017 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 10.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DF-42/0447/17 za opakovanú dodávku elektriny Farského 10/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 621,75 € 06.10.2017 13.11.2017 Faktúra
DF-42/0464/17 vyúčtovanie spotreby elektriny za 9/2017 POV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 15,34 € 09.10.2017 13.11.2017 Faktúra
DF-42/0465/17 vyúčtovanie spotreby elektriny za 9/2017 EP Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 582,56 € 09.10.2017 13.11.2017 Faktúra
DF-42/0526/17 za opakovanú dodávku elektriny na obd. 11/2017 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 14.11.2017 21.11.2017 Faktúra
DF-42/0586/17 zálohová platba za elektrinu 12/2017 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 12.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0595/17 vyúčtovanie spotreby elektriny za 11/2017 EP Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 587,12 € 11.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0013/18 za opakovanú dodávku elektriny na obd.1/2018 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 15.01.2018 24.01.2018 Faktúra
DF-42/0636/17 vyúčtovanie spotreby elektriny za 12/2017 EP Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 519,18 € 15.01.2018 19.02.2018 Faktúra