Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5640

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0264/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Danubius s.r.o. 17643732 138,00 € 09.06.2023 04.07.2023 Faktúra
DF-42/0235/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Danubius s.r.o. 17643732 97,80 € 23.05.2023 18.06.2023 Faktúra
DF-42/0186/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Danubius s.r.o. 17643732 104,04 € 26.04.2023 24.05.2023 Faktúra
DF-42/0084/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Danubius s.r.o. 17643732 105,00 € 27.02.2023 16.03.2023 Faktúra
DF-42/0562/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Danubius s.r.o. 17643732 80,40 € 13.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DF-42/0557/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Danubius s.r.o. 17643732 91,80 € 08.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DF-42/0513/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Danubius s.r.o. 17643732 82,01 € 24.11.2022 20.12.2022 Faktúra
DF-42/0613/23 suroviny kuch. Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Danubius s.r.o. 17643732 127,48 € 15.12.2023 03.01.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0539/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Danubius s.r.o. 17643732 147,66 € 24.11.2023 23.12.2023 Faktúra
DF-42/0010/24 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Danubius s.r.o. 17643732 138,00 € 15.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DF-42/0199/24 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Danubius s.r.o. 17643732 138,00 € 18.04.2024 06.05.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DF-42/0115/20 školské lavice Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Multip SK s.r.p. 44172460 1 080,00 € 06.04.2020 30.04.2020 Faktúra
DF-42/0135/20 reklamné služby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 JUVES s.r.o. 50132768 900,00 € 27.04.2020 11.05.2020 Faktúra
DF-42/0430/15 nákup kancelárskych potrieb . EKS zml č. Z201524411 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 156,00 € 25.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0599/15 kancelárske potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 142,92 € 17.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DF-42/0119/21 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 144,70 € 30.04.2021 28.05.2021 Faktúra
DF-42/0307/21 čistiace a hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 459,46 € 20.09.2021 05.10.2021 Faktúra
DF-42/0268/21 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 305,28 € 30.08.2021 05.10.2021 Faktúra
DF-42/0314/21 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 670,31 € 24.09.2021 04.11.2021 Faktúra
DF-42/0419/21 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 216,54 € 09.11.2021 17.12.2021 Faktúra