Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5640
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0264/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Danubius s.r.o. | 17643732 | 138,00 € | 09.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0235/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Danubius s.r.o. | 17643732 | 97,80 € | 23.05.2023 | 18.06.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0186/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Danubius s.r.o. | 17643732 | 104,04 € | 26.04.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0084/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Danubius s.r.o. | 17643732 | 105,00 € | 27.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0562/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Danubius s.r.o. | 17643732 | 80,40 € | 13.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0557/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Danubius s.r.o. | 17643732 | 91,80 € | 08.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0513/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Danubius s.r.o. | 17643732 | 82,01 € | 24.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0613/23 | suroviny kuch. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Danubius s.r.o. | 17643732 | 127,48 € | 15.12.2023 | 03.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DF-42/0539/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Danubius s.r.o. | 17643732 | 147,66 € | 24.11.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0010/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Danubius s.r.o. | 17643732 | 138,00 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF-42/0199/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Danubius s.r.o. | 17643732 | 138,00 € | 18.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF-42/0115/20 | školské lavice | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Multip SK s.r.p. | 44172460 | 1 080,00 € | 06.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0135/20 | reklamné služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | JUVES s.r.o. | 50132768 | 900,00 € | 27.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0430/15 | nákup kancelárskych potrieb . EKS zml č. Z201524411 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 156,00 € | 25.09.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0599/15 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 142,92 € | 17.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0119/21 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 144,70 € | 30.04.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0307/21 | čistiace a hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 459,46 € | 20.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0268/21 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 305,28 € | 30.08.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0314/21 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 670,31 € | 24.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0419/21 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 216,54 € | 09.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra |