Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5640

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0477/21 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 164,16 € 15.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DF-42/0029/22 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 99,10 € 21.01.2022 22.02.2022 Faktúra
DF-42/0121/22 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 128,93 € 16.03.2022 26.04.2022 Faktúra
DF-42/0189/22 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 125,64 € 29.04.2022 07.06.2022 Faktúra
DF-42/0353/22 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 137,94 € 31.08.2022 04.10.2022 Faktúra
DF-42/0322/22 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 136,12 € 02.08.2022 07.09.2022 Faktúra
DF-42/0458/23 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 536,59 € 19.10.2023 24.11.2023 Faktúra
DF-42/0446/23 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 242,71 € 05.10.2023 21.11.2023 Faktúra
DF-42/0355/23 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 265,93 € 28.08.2023 05.10.2023 Faktúra
DF-42/0276/23 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 128,95 € 19.06.2023 19.07.2023 Faktúra
DF-42/0222/23 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 164,48 € 09.05.2023 18.06.2023 Faktúra
DF-42/0073/23 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 233,98 € 14.02.2023 16.03.2023 Faktúra
DF-42/0010/23 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 173,32 € 12.01.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0546/22 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 114,20 € 06.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DF-42/0437/22 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 864,89 € 10.10.2022 26.11.2022 Faktúra
DF-42/0599/15 kancelárske potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 142,92 € 16.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DF-42/0602/23 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 122,16 € 11.12.2023 03.01.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0541/23 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 222,61 € 07.11.2023 23.12.2023 Faktúra
DF-42/0033/24 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 144,22 € 26.01.2024 01.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DF-42/0093/24 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 182,76 € 23.02.2024 06.04.2024 Faktúra