Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5614

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0251/17 nákup PC Dell Optilex Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MB TECH BB s.r.o. 36622524 259,03 € 29.05.2017 22.06.2017 Faktúra
DF-42/0263/17 nákup výpočtovej techniky - notebook HP s príslušenstvom Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MB TECH BB s.r.o. 36622524 484,01 € 01.06.2017 28.06.2017 Faktúra
DF-42/0409/17 nákup osobného počítača s príslušenstvom Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MB TECH BB s.r.o. 36622524 578,01 € 18.09.2017 26.09.2017 Faktúra
DF-42/0422/18 nákup notebooku Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MB TECH BB s.r.o. 36622524 477,00 € 17.09.2018 24.09.2018 Faktúra
DF-42/0142/24 interakt.tabule Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MB TECH BB s.r.o. 36622524 9 977,99 € 19.03.2024 26.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DF-42/0372/22 servis zab.zariadenia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SKOM s.r.o. 35841630 123,84 € 13.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DF-42/0599/22 ochrana objektu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 JAZASPOL s.r.o. 35941863 171,88 € 04.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DF-42/0525/22 strážna služba Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 JAZASPOL s.r.o. 35941863 216,00 € 13.10.2022 20.12.2022 Faktúra
DF-42/0177/22 prístroj Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Blueinfo s.r.o. 44665024 96,28 € 05.04.2022 26.04.2022 Faktúra
DF-42/0577/17 nákup obalového materiálu pre CV a PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ESPACK,spol. s r.o. 35977167 114,58 € 06.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0219/21 kamery Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 K4FIN, s.r.o. 45427232 956,30 € 20.07.2021 06.08.2021 Faktúra
DF-42/0421/23 zariadenie kam. syst. Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 K4FIN, s.r.o. 45427232 194,11 € 05.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DF-42/0376/20 vysavač lístia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HOBBY - Németh s.r.o. 44852835 289,00 € 24.11.2020 05.12.2020 Faktúra
DF-42/0546/23 právne služby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 JUDr. Marko Rus 37951416 72,00 € 02.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DF-42/0337/16 nákup tabletov 25 ks Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ITSK s.r.o. 36556050 3 875,00 € 18.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0523/16 nákup učebných pomôcok - tablety 3 ks, zákazka cez EKS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ITSK s.r.o. 36556050 549,94 € 14.11.2016 27.12.2016 Faktúra
DF-42/0076/15 nákup dezinfekčného prípravku Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ADIMAZ, s.r.o. 36756890 52,50 € 11.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0495/15 dezinfekčný prostriedok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ADIMAZ, s.r.o. 36756890 47,40 € 04.11.2015 02.12.2015 Faktúra
DF-42/0286/15 členský príspevok na rok 2015 - združenie vzdelávacích zariadení pre pôdohosp. a rozvoj vidieka Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EUROPEA SLOVAKIA 45010030 100,00 € 12.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0428/16 členský príspevok za r 2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EUROPEA SLOVAKIA 45010030 100,00 € 29.09.2016 31.10.2016 Faktúra