Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5614

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0043/22 správa portálu+servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 576,00 € 01.02.2022 22.02.2022 Faktúra
DF-42/0083/22 správa portálu+servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 576,00 € 01.03.2022 27.03.2022 Faktúra
DF-42/0128/22 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 95,48 € 23.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DF-42/0166/22 správa portálu+servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 576,00 € 01.04.2022 26.04.2022 Faktúra
DF-42/0207/22 správa portálu+servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 201,60 € 02.05.2022 13.05.2022 Faktúra
DF-42/0240/22 správa portálu+servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 201,60 € 01.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DF-42/0286/22 správa portálu+servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 201,60 € 01.07.2022 29.07.2022 Faktúra
DF-42/0355/22 správa servera + servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 748,80 € 02.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DF-42/0316/22 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 777,60 € 01.08.2022 07.09.2022 Faktúra
DF-42/0507/23 správa servera Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 03.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DF-42/0498/23 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 518,40 € 02.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DF-42/0432/23 IT materiál Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 131,80 € 06.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DF-42/0413/23 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 518,40 € 03.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DF-42/0408/23 IT servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 03.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DF-42/0368/23 IT servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 01.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DF-42/0367/23 správa servera + servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 576,00 € 01.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DF-42/0330/23 IT servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 04.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DF-42/0321/23 licencia program Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 42,00 € 01.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DF-42/0318/23 správa + servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 633,60 € 01.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DF-42/0294/23 licencia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 46,80 € 10.07.2023 19.07.2023 Faktúra