Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5614

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0289/23 IT servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 03.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DF-42/0256/23 IT servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 05.06.2023 18.06.2023 Faktúra
DF-42/0212/23 IT komponenty Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 108,00 € 15.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DF-42/0200/23 IT servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 03.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DF-42/0194/23 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 432,00 € 02.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DF-42/0159/23 PC komponenty Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 168,02 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DF-42/0144/23 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 489,60 € 03.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DF-42/0143/23 server Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 03.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DF-42/0094/23 server Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 03.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DF-42/0091/23 správa + servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 432,00 € 01.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DF-42/0047/23 server Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 03.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0042/23 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 720,00 € 01.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0001/23 webhosting Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 03.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DF-42/0586/22 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 720,00 € 03.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DF-42/0533/22 IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 05.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DF-42/0530/22 služby IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 633,60 € 01.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DF-42/0522/22 VMserver Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 30.11.2022 20.12.2022 Faktúra
DF-42/0499/22 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 775,78 € 14.11.2022 04.12.2022 Faktúra
DF-42/0479/22 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 489,60 € 07.11.2022 26.11.2022 Faktúra
DF-42/0419/22 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 489,60 € 01.10.2022 26.10.2022 Faktúra