Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5640

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0402/15 stravné lístky za 9/2015 Mládenek Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 59,85 € 18.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DF-42/0361/19 telekomunikačné popltaky za 6/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 62,35 € 08.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0348/17 telekomunikačné služby za 7/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 246,05 € 08.08.2017 23.08.2017 Faktúra
DF-42/0347/17 telekomunikačné služby za 7/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 85,37 € 08.08.2017 05.09.2017 Faktúra
DF-42/0297/19 upratovacie práce za 5/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 31.05.2019 19.06.2019 Faktúra
DF-42/0262/16 upratovačské práce za 5/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 06.06.2016 13.06.2016 Faktúra
DF-42/0441/15 upratovačské práce za 9/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 02.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0465/17 vyúčtovanie spotreby elektriny za 9/2017 EP Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 582,56 € 09.10.2017 13.11.2017 Faktúra
DF-42/0464/17 vyúčtovanie spotreby elektriny za 9/2017 POV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 15,34 € 09.10.2017 13.11.2017 Faktúra
DF-42/0083/19 za tlačivá Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ŠEVT,a.s. 31331131 18,40 € 19.02.2019 28.02.2019 Faktúra
DF-42/0357/15 Agenda upgrade SŠ z 2015 na 2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ASC Applied Software Consultants 31361161 189,00 € 21.08.2015 08.09.2015 Faktúra
DF-42/0504/22 archivácia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing.Katarína Preislerová 52313042 990,00 € 14.11.2022 04.12.2022 Faktúra
DF-42/0279/22 asc agenda Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ASC Applied Software Consultants 31361161 599,00 € 20.06.2022 29.07.2022 Faktúra
DF-42/0309/18 asc agenda update 2018/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ASC Applied Software Consultants 31361161 219,00 € 12.06.2018 20.06.2018 Faktúra
DF-42/0541/16 aSc rozvrhy 2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ASC Applied Software Consultants 31361161 63,00 € 28.11.2016 27.12.2016 Faktúra
DF-42/0364/17 aSc rozvrhy 2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ASC Applied Software Consultants 31361161 126,00 € 24.08.2017 26.09.2017 Faktúra
DF-42/0401/18 asc rozvrhy 2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ASC Applied Software Consultants 31361161 63,00 € 06.09.2018 19.09.2018 Faktúra
DF-42/0054/20 autobus lyžiarsky kurz Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Peter Mittheiss 32144873 1 440,00 € 10.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0593/23 autobusová doprava Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 minilines s. r. o. 53239946 280,00 € 11.12.2023 23.12.2023 Faktúra
DF-42/0108/16 autobusová doprava na LK Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Súkromná základná umelecká škola 31753647 283,50 € 29.02.2016 21.03.2016 Faktúra