Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5640
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0402/15 | stravné lístky za 9/2015 Mládenek | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 59,85 € | 18.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0361/19 | telekomunikačné popltaky za 6/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 62,35 € | 08.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0348/17 | telekomunikačné služby za 7/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 246,05 € | 08.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0347/17 | telekomunikačné služby za 7/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 85,37 € | 08.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0297/19 | upratovacie práce za 5/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 31.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0262/16 | upratovačské práce za 5/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 06.06.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0441/15 | upratovačské práce za 9/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 02.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0465/17 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 9/2017 EP Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 582,56 € | 09.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0464/17 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 9/2017 POV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 15,34 € | 09.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0083/19 | za tlačivá | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 18,40 € | 19.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0357/15 | Agenda upgrade SŠ z 2015 na 2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 189,00 € | 21.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0504/22 | archivácia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing.Katarína Preislerová | 52313042 | 990,00 € | 14.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0279/22 | asc agenda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 599,00 € | 20.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0309/18 | asc agenda update 2018/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 219,00 € | 12.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0541/16 | aSc rozvrhy 2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 63,00 € | 28.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0364/17 | aSc rozvrhy 2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 126,00 € | 24.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0401/18 | asc rozvrhy 2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 63,00 € | 06.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0054/20 | autobus lyžiarsky kurz | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Peter Mittheiss | 32144873 | 1 440,00 € | 10.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0593/23 | autobusová doprava | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | minilines s. r. o. | 53239946 | 280,00 € | 11.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0108/16 | autobusová doprava na LK | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Súkromná základná umelecká škola | 31753647 | 283,50 € | 29.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra |