Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5640
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0237/22 | cestovné poistenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Allianz poisťovna | 35703008 | 10,92 € | 13.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0232/22 | cestovné poistenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Allianz poisťovna | 35703008 | 3,64 € | 30.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0542/22 | cestovné poistenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Allianz poisťovna | 35703008 | 24,57 € | 06.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0323/23 | cestovné poistné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Allianz poisťovna | 35703008 | 24,14 € | 02.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0386/23 | cestovné poistné žiaci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Allianz poisťovna | 35703008 | 126,00 € | 13.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0322/23 | cestovné poistné žiaci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Allianz poisťovna | 35703008 | 469,80 € | 02.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0464/22 | cestovné poistné žiaci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Allianz,Slov.poisťovňa | 00151700 | 13,10 € | 21.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0366/22 | cets.poistenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Allianz poisťovna | 35703008 | 18,02 € | 06.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0365/22 | cets.poistenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Allianz poisťovna | 35703008 | 19,66 € | 02.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0498/22 | cets.poistenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Allianz poisťovna | 35703008 | 3,28 € | 11.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0621/16 | chemické čistenie vyvíjača pary LOOS na pracovisku OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FINECON, s.r.o. | 31324061 | 348,00 € | 05.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0482/16 | Chemické čistenie vyvíjača pary LOOS v prevádzke OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FINECON, s.r.o. | 31324061 | 540,00 € | 21.10.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0283/20 | chladnička | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GASTROMARKET Linorex s.r.o. | 00604127 | 1 369,20 € | 16.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0105/21 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 74,45 € | 16.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0134/21 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Oxygenic s.r.o. | 28938593 | 64,07 € | 14.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0156/21 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 19,58 € | 25.05.2021 | 20.06.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0312/21 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ADLERR, s.r.o | 36710369 | 131,72 € | 23.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0326/21 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 53,48 € | 01.10.2021 | 24.10.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0338/21 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 80,95 € | 05.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0422/21 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 109,18 € | 12.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra |