Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5640

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0237/22 cestovné poistenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Allianz poisťovna 35703008 10,92 € 13.05.2022 07.06.2022 Faktúra
DF-42/0232/22 cestovné poistenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Allianz poisťovna 35703008 3,64 € 30.05.2022 07.06.2022 Faktúra
DF-42/0542/22 cestovné poistenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Allianz poisťovna 35703008 24,57 € 06.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DF-42/0323/23 cestovné poistné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Allianz poisťovna 35703008 24,14 € 02.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DF-42/0386/23 cestovné poistné žiaci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Allianz poisťovna 35703008 126,00 € 13.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DF-42/0322/23 cestovné poistné žiaci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Allianz poisťovna 35703008 469,80 € 02.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DF-42/0464/22 cestovné poistné žiaci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Allianz,Slov.poisťovňa 00151700 13,10 € 21.10.2022 08.11.2022 Faktúra
DF-42/0366/22 cets.poistenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Allianz poisťovna 35703008 18,02 € 06.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DF-42/0365/22 cets.poistenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Allianz poisťovna 35703008 19,66 € 02.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DF-42/0498/22 cets.poistenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Allianz poisťovna 35703008 3,28 € 11.11.2022 26.11.2022 Faktúra
DF-42/0621/16 chemické čistenie vyvíjača pary LOOS na pracovisku OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FINECON, s.r.o. 31324061 348,00 € 05.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0482/16 Chemické čistenie vyvíjača pary LOOS v prevádzke OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FINECON, s.r.o. 31324061 540,00 € 21.10.2016 29.11.2016 Faktúra
DF-42/0283/20 chladnička Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GASTROMARKET Linorex s.r.o. 00604127 1 369,20 € 16.09.2020 29.09.2020 Faktúra
DF-42/0105/21 čist.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 74,45 € 16.04.2021 05.05.2021 Faktúra
DF-42/0134/21 čist.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Oxygenic s.r.o. 28938593 64,07 € 14.05.2021 28.05.2021 Faktúra
DF-42/0156/21 čist.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 19,58 € 25.05.2021 20.06.2021 Faktúra
DF-42/0312/21 čist.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ADLERR, s.r.o 36710369 131,72 € 23.09.2021 05.10.2021 Faktúra
DF-42/0326/21 čist.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 53,48 € 01.10.2021 24.10.2021 Faktúra
DF-42/0338/21 čist.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 80,95 € 05.10.2021 25.10.2021 Faktúra
DF-42/0422/21 čist.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 109,18 € 12.11.2021 03.12.2021 Faktúra