Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5640

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0437/21 čist.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Dimarko s.r.o. 48258474 203,03 € 30.11.2021 17.12.2021 Faktúra
DF-42/0012/22 čist.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 92,71 € 13.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DF-42/0034/22 čist.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ADLERR, s.r.o 36710369 56,22 € 27.01.2022 22.02.2022 Faktúra
DF-42/0076/22 čist.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Andrej Lučenič CAR LINE 32155557 61,44 € 23.02.2022 27.03.2022 Faktúra
DF-42/0261/22 čist.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Dimarko s.r.o. 48258474 101,89 € 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DF-42/0351/22 čist.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Dimarko s.r.o. 48258474 72,55 € 31.08.2022 21.09.2022 Faktúra
DF-42/0349/22 čist.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Dimarko s.r.o. 48258474 486,55 € 30.08.2022 21.09.2022 Faktúra
DF-42/0514/23 čist.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MB PRESTIGE s.r.o. 45914320 100,80 € 07.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DF-42/0423/23 čist.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Dimarko s.r.o. 48258474 159,80 € 05.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DF-42/0350/23 čist.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Dimarko s.r.o. 48258474 195,30 € 31.08.2023 19.09.2023 Faktúra
DF-42/0258/23 čist.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Dimarko s.r.o. 48258474 239,25 € 13.06.2023 18.06.2023 Faktúra
DF-42/0069/23 čist.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Dimarko s.r.o. 48258474 130,75 € 13.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0574/22 čist.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Dimarko s.r.o. 48258474 144,60 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DF-42/0502/22 čist.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Dimarko s.r.o. 48258474 255,35 € 14.11.2022 04.12.2022 Faktúra
DF-42/0408/22 čist.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Dimarko s.r.o. 48258474 9,65 € 27.09.2022 26.10.2022 Faktúra
DF-42/0013/24 čist.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Dimarko s.r.o. 48258474 118,95 € 15.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DF-42/0039/24 čist.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Dimarko s.r.o. 48258474 167,75 € 30.01.2024 29.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DF-42/0092/24 čist.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Dimarko s.r.o. 48258474 389,15 € 23.02.2024 27.03.2024 Faktúra
DF-42/0470/15 čistenie a kontrola komína Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOMINÁR s.r.o. 47229632 180,00 € 20.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0028/20 čistenie kanalizácie na Farskeho Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PK -krtkovanie s.r.o. 50107364 198,00 € 24.01.2020 29.02.2020 Faktúra