Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5640
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0516/18 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 10/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -369,60 € | 09.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0628/23 | športová výbava | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PPG Group | 51887819 | -314,93 € | 21.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
DF-42/0133/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -286,37 € | 13.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DF-42/0365/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -276,62 € | 15.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0371/18 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 7/2018 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -249,97 € | 08.08.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0471/18 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 9/2018 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -233,47 € | 15.10.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0394/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -229,52 € | 18.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0435/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -213,77 € | 13.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0486/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -204,40 € | 26.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0262/22 | plyn vyúčtovanie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -199,87 € | 13.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0493/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -192,59 € | 26.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0490/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -190,88 € | 26.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0181/24 | el.energia 03/24 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -182,49 € | 12.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF-42/0484/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -180,79 € | 26.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0491/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -179,50 € | 26.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0485/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -176,32 € | 26.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0488/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -171,23 € | 26.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0482/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -163,30 € | 26.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0159/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -158,45 € | 13.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DF-42/0306/18 | dobropis k fa 18141 servisné práce na peci MIWE Condo | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TECHNOPEK s.r.o. | 35736615 | -141,79 € | 13.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra |