Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5640

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0650/23 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 7,29 € 12.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DF-42/0401/20 vybav.kuch. Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 7,52 € 11.12.2020 20.12.2020 Faktúra
DF-42/0171/17 vyúčtovanie elektriny za 3/2017 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 7,78 € 10.04.2017 25.05.2017 Faktúra
DF-42/0114/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 7,86 € 06.03.2019 21.03.2019 Faktúra
DF-42/0277/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 8,10 € 24.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DF-42/0120/22 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 8,20 € 10.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DF-42/0172/22 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 8,26 € 12.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DF-42/0113/21 suroviny KUCH Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 8,35 € 28.04.2021 13.05.2021 Faktúra
DF-42/0462/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MUDr. Anton Orbán 32069006 8,40 € 05.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0147/21 obal.materiál Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 8,40 € 21.05.2021 04.06.2021 Faktúra
DF-42/0200/17 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen 650803 8,42 € 02.05.2017 25.05.2017 Faktúra
DF-42/0341/21 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 8,93 € 05.10.2021 25.10.2021 Faktúra
DF-42/0392/21 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 8,93 € 04.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DF-42/0245/18 pitná voda Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis.sk s.r.o 47564628 9,00 € 09.05.2018 23.05.2018 Faktúra
DF-42/0398/18 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Imrich Jurišta - DELIKATES 32130899 9,00 € 04.09.2018 19.09.2018 Faktúra
DF-42/0185/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 9,00 € 08.04.2019 25.04.2019 Faktúra
DF-42/0268/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 9,00 € 17.05.2019 23.05.2019 Faktúra
DF-42/0481/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 9,00 € 20.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DF-42/0534/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 9,00 € 14.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0104/20 preukaz ISIC Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 TransData s.r.o 35741236 9,00 € 12.03.2020 04.04.2020 Faktúra