Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5640
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0650/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7,29 € | 12.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF-42/0401/20 | vybav.kuch. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 7,52 € | 11.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0171/17 | vyúčtovanie elektriny za 3/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7,78 € | 10.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0114/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 7,86 € | 06.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0277/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 8,10 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0120/22 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 8,20 € | 10.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0172/22 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 8,26 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0113/21 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 8,35 € | 28.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0462/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MUDr. Anton Orbán | 32069006 | 8,40 € | 05.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0147/21 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 8,40 € | 21.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0200/17 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen | 650803 | 8,42 € | 02.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0341/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 8,93 € | 05.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0392/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 8,93 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0245/18 | pitná voda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis.sk s.r.o | 47564628 | 9,00 € | 09.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0398/18 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 9,00 € | 04.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0185/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 9,00 € | 08.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0268/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 9,00 € | 17.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0481/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 9,00 € | 20.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0534/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 9,00 € | 14.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0104/20 | preukaz ISIC | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TransData s.r.o | 35741236 | 9,00 € | 12.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra |