Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5614

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0430/15 nákup kancelárskych potrieb . EKS zml č. Z201524411 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 156,00 € 25.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0423/15 nákup čistiacich potrieb pre POV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 490,22 € 28.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0422/15 nákup premietacieho plátna do učební - EKS zml. č. Z201522690 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 OPAL MULTIMEDIA, spol.s r.o. 31726607 219,96 € 28.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0459/15 dobropis k FD 427/15 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PartnerSmart,s.r.o. 46452630 -2,45 € 08.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0437/15 za služby v oblasti PO za 9/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 02.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0436/15 poplatok za prenájom kopírovacieho stroja za 9/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 48,00 € 02.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0435/15 oprava indukčného variča a výmena nefunkčného dielu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KEMA, spol. s r.o. 35782161 1 135,12 € 01.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0433/15 Obedy zamestnancov za 9/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Skolska jedalen pri ZŠI 31746578 260,35 € 30.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0432/15 Nastavenie telefonnej ústredne Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPELEX, spol.s.r.o 35746190 66,90 € 30.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0431/15 nákup čistiacich potrieb - č. zml. Z201523461 EKS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 400,00 € 18.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0416/15 poplatok za seminár PAM 30.03 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VEMA, s.r.o. 31355374 60,00 € 24.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0400/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 92,40 € 16.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0427/15 nákup kopírovacieho stroja Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PartnerSmart,s.r.o. 46452630 244,82 € 28.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0434/15 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 708,77 € 30.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0429/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IREKS ENZYMA s.r.o. 31668950 50,88 € 21.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0428/15 nákup rolovacích chafingov pre odbor gastronómie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DUAL Slovakia,s.r.o. 35705451 673,20 € 23.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0426/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 38,40 € 28.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0425/15 nákup surovínpre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 37,53 € 28.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0424/15 vodné/stočné za 8/2015 Farského 9 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 216,76 € 25.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0419/15 nákup keramických tabúľ do učební - EKS zml.č. Z201522700 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 LINEA SK, spol. s.ro 35716932 619,99 € 24.09.2015 26.10.2015 Faktúra