Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5640
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0105/17 | za služby v oblasti PO za 2/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 08.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0426/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LESAFFRE Slovensko, a.s. | 31724701 | 97,80 € | 26.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0104/17 | za opakovanú dodávku elektriny 3/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 09.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0415/19 | nákup spotrebného materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J.J.Darboven s.r.o | 35699388 | 93,42 € | 23.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0103/17 | za výrobu reklamných tabúľ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HV print, spol. s r.o. | 31332862 | 803,88 € | 09.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0423/19 | dodanie manažment zariadenia pre WIFI siť | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 192,00 € | 22.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0102/17 | Za rozšírenie licencie programu Kniha jázd | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Martin Šurina Kamar software | 36953831 | 15,60 € | 09.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0422/19 | dodanie IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 853,58 € | 22.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0101/17 | za stravné lístky 3/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 72,45 € | 03.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0421/19 | montáž IP zariadení | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 360,00 € | 22.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0098/17 | za prenájom dávkovača vody 3/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 06.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0420/19 | dodanie monitoru a príslušenstvo k PC | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 428,10 € | 22.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0096/17 | za odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrickej inštalácie výrobne mäsových výrobkv v objekte OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELRETO s.r.o. | 44736622 | 879,17 € | 03.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0419/19 | dodanie servera SYNOLOGY | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 986,00 € | 22.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0094/17 | vodné stočné za 1/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 224,53 € | 01.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0418/19 | nákup učebných pomôcok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 273,60 € | 22.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0092/17 | opakovaná platba za odber zemného plynu 3/2017 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 652,00 € | 02.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0417/19 | vodné stočné za 7/2019 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 13,38 € | 23.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0091/17 | opakovaná platba za odber zemného plynu 3/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 250,00 € | 02.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0416/19 | predplatné za časopisu HORECA | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MAFRA Slovakia a.s. | 31333524 | 34,80 € | 23.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra |