Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5640

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0105/17 za služby v oblasti PO za 2/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 08.03.2017 30.03.2017 Faktúra
DF-42/0426/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 LESAFFRE Slovensko, a.s. 31724701 97,80 € 26.08.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0104/17 za opakovanú dodávku elektriny 3/2017 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 09.03.2017 30.03.2017 Faktúra
DF-42/0415/19 nákup spotrebného materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J.J.Darboven s.r.o 35699388 93,42 € 23.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DF-42/0103/17 za výrobu reklamných tabúľ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HV print, spol. s r.o. 31332862 803,88 € 09.03.2017 30.03.2017 Faktúra
DF-42/0423/19 dodanie manažment zariadenia pre WIFI siť Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 192,00 € 22.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DF-42/0102/17 Za rozšírenie licencie programu Kniha jázd Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Martin Šurina Kamar software 36953831 15,60 € 09.03.2017 30.03.2017 Faktúra
DF-42/0422/19 dodanie IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 853,58 € 22.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DF-42/0101/17 za stravné lístky 3/2017 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 72,45 € 03.03.2017 30.03.2017 Faktúra
DF-42/0421/19 montáž IP zariadení Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 360,00 € 22.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DF-42/0098/17 za prenájom dávkovača vody 3/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 25,49 € 06.03.2017 30.03.2017 Faktúra
DF-42/0420/19 dodanie monitoru a príslušenstvo k PC Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 428,10 € 22.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DF-42/0096/17 za odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrickej inštalácie výrobne mäsových výrobkv v objekte OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ELRETO s.r.o. 44736622 879,17 € 03.03.2017 30.03.2017 Faktúra
DF-42/0419/19 dodanie servera SYNOLOGY Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 986,00 € 22.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DF-42/0094/17 vodné stočné za 1/2017 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 224,53 € 01.03.2017 30.03.2017 Faktúra
DF-42/0418/19 nákup učebných pomôcok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 B2B Partner s.r.o. 44413467 273,60 € 22.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DF-42/0092/17 opakovaná platba za odber zemného plynu 3/2017 Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 652,00 € 02.03.2017 30.03.2017 Faktúra
DF-42/0417/19 vodné stočné za 7/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 13,38 € 23.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DF-42/0091/17 opakovaná platba za odber zemného plynu 3/2017 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 250,00 € 02.03.2017 30.03.2017 Faktúra
DF-42/0416/19 predplatné za časopisu HORECA Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MAFRA Slovakia a.s. 31333524 34,80 € 23.08.2019 02.09.2019 Faktúra