Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5640

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DF-42/0157/24 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 182,64 € 28.03.2024 06.05.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DF-42/0181/24 el.energia 03/24 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 -182,49 € 12.04.2024 06.05.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DF-42/0182/24 el.energia 03/2024 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 -562,54 € 12.04.2024 06.05.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DF-42/0183/24 el.energia 03/24 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 -2,90 € 12.04.2024 06.05.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DF-42/0184/24 el.energia 03/24 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 43,59 € 12.04.2024 06.05.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DF-42/0021/24 výkon zodp. osoby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 10.12.2024 06.05.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DF-42/0112/24 výkon zodp. osoby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 05.03.2024 06.05.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DF-42/0190/24 výkon zodp. osoby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 08.04.2024 06.05.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DF-42/0187/24 int.vybavenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 B2B Partner s.r.o. 44413467 180,00 € 08.04.2024 06.05.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DF-42/0189/24 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 77,76 € 09.04.2024 06.05.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DF-42/0188/24 tonery Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 TOWDY s.r.o. 44801777 67,20 € 08.04.2024 06.05.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DF-42/0191/24 vstupenky Gastronomy SK Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pre gurmánov s.r.o. 47859351 474,00 € 18.04.2024 06.05.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DF-42/0186/24 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Farmár Švec s.r.o. 55667392 480,00 € 16.04.2024 06.05.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DF-42/0197/24 vodné, stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CONTERA Park Bratislava -Rača s.r.o. 35755563 64,24 € 16.04.2024 06.05.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DF-42/0199/24 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Danubius s.r.o. 17643732 138,00 € 18.04.2024 06.05.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DF-42/0194/24 PHM Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SLOVNAFT, a.s. 31322832 268,58 € 04.04.2024 06.05.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DF-42/0195/24 vodné, stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 305,89 € 04.04.2024 06.05.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DF-42/0201/24 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 45,00 € 18.04.2024 06.05.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DF-42/0217/24 upratovací vozík Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 B2B Partner s.r.o. 44413467 673,20 € 26.04.2024 06.05.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DF-42/0218/24 rohož Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 B2B Partner s.r.o. 44413467 180,00 € 26.04.2024 06.05.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra