Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2098
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPRO/010/20 | KA 102 - tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 446,04 € | 29.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
DFPRO/009/23 | Erasmus + (2022) - PRO E2 - Arduino UNO Basic Kit + Senzor kit - 12 ks + príslušenstvo | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Techfun s.r.o. | 52773299 | 920,00 € | 22.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
DFPRO/009/20 | KA 102 - kancelársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 119,82 € | 29.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
DFPRO/008/23 | notebook - Erasmus+ KA122 2021 - PRO E1 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 869,00 € | 24.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFPRO/008/20 | KA 102 - bannery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Plotbase, s.r.o. | 45674515 | 93,60 € | 27.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
DFPRO/007/23 | CEWE fotokniha - 1 ks - ERASMUS+ 2021 - E1 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEWE, a. s. | 31395937 | 37,68 € | 20.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFPRO/007/20 | KA 102 - notebooky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 879,24 € | 25.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
DFPRO/006/23 | tričká s potlačou ADLERKA - ERASMUS + 2021 - E1 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TENER Slovakia s.r.o. | 35738308 | 496,08 € | 20.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFPRO/006/20 | Prehliadka BA v AJ - PRO E+ KA229 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu | 30794170 | 80,00 € | 26.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
DFPRO/005/23 | Erasmus + (2021) - PRO E1 - Arduino Starter Kit original | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Techfun s.r.o. | 52773299 | 1 417,50 € | 14.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFPRO/005/20 | Reklamné predmety - propagácia - PRO E+ KA102 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TENER Slovakia s.r.o. | 35738308 | 143,64 € | 21.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
DFPRO/004/23 | CEWE fotokniha - 2 ks - ERASMUS + 2022 - E2 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEWE, a. s. | 31395937 | 64,97 € | 08.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFPRO/004/20 | Prenájom vozidla za obdobie 3.2.-7.2.2020 - PRO E+ KA102 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | EDENcars s.r.o. | 44923848 | 234,60 € | 26.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
DFPRO/003/24 | PRO E3 - Erasmus+ (2023) - kancelarske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 155,62 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFPRO/003/23 | CEWE fotokniha - 2 ks - ERASMUS + 2022 - E2 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEWE, a. s. | 31395937 | 70,37 € | 07.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFPRO/003/20 | Erasmus + - KA229 - vaky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | IMI Trade s.r.o. | 31565531 | 254,58 € | 19.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
DFPRO/002/24 | CEWE fotokniha - 2 ks - ERASMUS + 2023 - E3 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEWE, a. s. | 31395937 | 78,77 € | 14.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
DFPRO/002/23 | CEWE fotokniha - 2 ks - ERASMUS / KA122 2021 E1 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEWE, a. s. | 31395937 | 50,37 € | 24.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
DFPRO/002/22 | Erasmus+ KA229 - prenájom auta | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | EDENcars s.r.o. | 44923848 | 294,00 € | 16.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
DFPRO/002/20 | Erasmus + - KA229 - kancelársky materiál - IVREA | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 79,39 € | 29.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra |