Faktúry
Počet záznamov: 1926
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0193/21 | poplatky za telekomunikačné služby 15.10. - 14.11.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 16.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/21 | telekom. služby 12/21 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 11.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/22 | telekomunikačné poplatky 15.12.2021 - 14.01.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 17.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/22 | telekomunikačné poplatky 15.01.2022 - 14.02.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 17.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/22 | telekomunikačné poplatky 15.02.2022 - 14.03.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 16.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/22 | telekomunikačné poplatky 15.03.2022 - 14.04.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 19.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/22 | telekomunikačné poplatky 15.04.2022 - 14.05.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 17.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/22 | telekomunikačné poplatky 15.05.2022 - 14.06.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 01.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/22 | telekomunikačné poplatky 15.06.2022 - 14.07.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 18.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/22 | telekomunikačné poplatky 15.8.-14.9.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/22 | telekomunikačné poplatky 15.07.2022 - 14.08.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 17.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/23 | telekomunikačné poplatky 15.10.-14.11.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 16.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/23 | telekomunikačné poplatky 15.09.-14.10.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 15.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/23 | telekomunikačné poplatky 15.08.-14.09.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 18.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/23 | telekomunikačné poplatky 15.07.-14.08.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 21.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/23 | telekomunikačné poplatky 15.06.-14.07.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 17.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/23 | telekomunikačné poplatky 15.05.-14.06.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 19.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/23 | telekomunikačné poplatky 15.04.-14.05.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 16.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/23 | telekomunikačné poplatky 15.03.-14.04.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 17.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/23 | telekomunikačné poplatky 15.02.-14.03.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 22.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/23 | telekomunikačné poplatky 15.12.-14.01.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 19.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/22 | telekomunikačné poplatky 15.11.-14.12.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 09.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/22 | telekomunikačné poplatky 15.10.-14.11.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 23.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/22 | telekomunikačné poplatky 15.9.-14.10.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 21.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/23 | telekomunikačné poplatky 15.11.-14.12.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0005/24 | telekomunikačné poplatky 15.12.2023-14.01.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 16.01.2024 | 04.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0035/24 | telekomunikačné poplatky 15.01.-14.02.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 16.02.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0063/24 | telekomunikačné poplatky 15.02.-14.03.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 18.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0087/24 | telekomunikačné poplatky 15.03.-14.04.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 16.04.2024 | 30.04.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0036/23 | telekomunikačné poplatky 15.01.-14.02.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,32 € | 27.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra |