Faktúry
Počet záznamov: 1926
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0019/19 | členský poplatok za rok 2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/20 | členský poplatok za rok 2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/21 | členský poplatok za rok 2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/22 | členský príspevok 2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/23 | členský príspevok 2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/24 | členský príspevok 2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0270/22 | Finančný spravodajca 2022 - vyúčtovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 33,41 € | 16.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/19 | Predplatné časopisu 2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 33,60 € | 08.01.2020 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/20 | predplatné Aktualizácie 2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 33,60 € | 27.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/21 | predplatné odborných publikácií 2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 33,60 € | 09.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/22 | pranie a prenájom rohoží 20.06. - 17.07.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 33,80 € | 21.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/23 | poplatok za seminár - Inventúra a inventarizácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 34,96 € | 05.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/19 | publikácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 35,00 € | 16.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBVZ/011/19 | poplatok za účasť na jazykovej súťaži | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Czech-us Studium v zahraničí s.r.o. | 02419386 | 35,00 € | 25.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/21 | odborný časopis | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 35,00 € | 09.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/20 | PC zariadenia - limitka č.509 - 2.časť predfaktúry | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 35,04 € | 31.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/24 | telekomunikačné poplatky 01.02.-29.02.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,16 € | 05.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0243/20 | poplatok za seminár | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 35,91 € | 31.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/18 | školské tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 36,24 € | 21.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/18 | školenie prvej pomoci, výmena európskeho certifikátu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto | 00584410 | 37,00 € | 22.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/22 | obedové menu pre maturitnú komisiu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 37,40 € | 01.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/17 | Pranie a prenájom rohoží 12/16 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 37,48 € | 12.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/17 | pranie a prenájom rohoží 01.01.-29.01.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 37,48 € | 08.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/17 | pranie a prenájom rohoží 19.06.-16.07.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 37,48 € | 26.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/17 | pranie a prenájom rohoží 14.08.-10.09.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 37,48 € | 19.09.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/17 | pranie a prenájom rohoží 09.10.-05.11.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 37,48 € | 13.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/18 | Pranie a prenájom rohoží 12/17 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 37,48 € | 09.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/18 | prenájom a pranie rohoží 01.01. - 28.01.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 37,48 € | 06.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/18 | prenájom a pranie rohoží 18.06. - 15.07.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 37,48 € | 24.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/18 | prenájom a pranie rohoží 13.08. - 09.09.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 37,48 € | 19.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra |