Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3635

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0031/24 Mobilita Ostrava-pobytové náklady žiaci Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 AGAMOS s.r.o. 28349521 3 696,00 € 15.03.2024 04.04.2024 Objednávka
VO/0032/24 Mobilita Ostrava-pobytové náklady žiaci Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 AGAMOS s.r.o. 28349521 400,00 € 15.03.2024 04.04.2024 Objednávka
DFBV/0042/24 Signalizácia 2/24 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 58,55 € 14.03.2024 20.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0065/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 167,24 € 14.03.2024 20.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0064/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 285,65 € 13.03.2024 20.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0063/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 485,30 € 13.03.2024 20.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0062/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 66,22 € 13.03.2024 20.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0039/24 Čistiace a hygienické potreby ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 948,56 € 13.03.2024 20.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
VO/0033/24 Mobilita Malta-pobytové náklady žiaci Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 JAK Eurotrading Ltd 24029222 8 015,00 € 13.03.2024 04.04.2024 Objednávka
DFBV/0041/24 Odvoz bioodpadu 2/24 ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 CMT Group s.r.o. 47372141 95,04 € 12.03.2024 20.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0040/24 Telefón 2/24 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,25 € 12.03.2024 20.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0061/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 762,82 € 11.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0060/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 1 031,73 € 11.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0038/24 Lyžiarsky kurz - Malinô Brdo Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 CK ANDROMEDA s.r.o. 52139859 6 750,00 € 11.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0059/24 Pekárenské výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 85,01 € 11.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0058/24 Pekárenské výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 135,76 € 11.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VO/0026/24 Lyžiarsky kurz Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 CK ANDROMEDA s.r.o. 52139859 6 750,00 € 08.03.2024 03.04.2024 Objednávka
VO/0027/24 Čistiace a hygienické potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 948,56 € 07.03.2024 03.04.2024 Objednávka
VO/0028/24 Odborná prehliadka a skúška el. zariadení Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 REVNA-el. spol. s r.o. 47613831 995,07 € 06.03.2024 03.04.2024 Objednávka
DFBV/0035/24 Elektronické stravovacie poukážky 34ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 190,53 € 01.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra