Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3635

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0020/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 506,90 € 26.01.2024 12.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0019/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 816,68 € 26.01.2024 12.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0018/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 97,61 € 26.01.2024 12.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0017/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 369,59 € 26.01.2024 12.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0010/24 Vybavenie ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Lean Commerce s.r.o. 52594734 138,00 € 26.01.2024 12.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0044/24 Energie 4/24 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Špeciálna základná škola s materskou školou 51825775 3 928,68 € 26.01.2024 27.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
VO/0001/24 Vybavenie ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Lean Commerce s.r.o. 52594734 138,00 € 25.01.2024 02.02.2024 Objednávka
VO/0008/24 Kompatibilný optický valec HP Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294 34,50 € 25.01.2024 02.02.2024 Objednávka
DFSJ/0016/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 396,07 € 23.01.2024 12.02.2024 Faktúra
DFSJ/0015/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 679,99 € 23.01.2024 12.02.2024 Faktúra
DFSJ/0014/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 130,26 € 23.01.2024 12.02.2024 Faktúra
DFSJ/0013/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 1 403,97 € 23.01.2024 12.02.2024 Faktúra
DFSJ/0012/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 634,14 € 23.01.2024 12.02.2024 Faktúra
DFSJ/0011/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 602,40 € 23.01.2024 12.02.2024 Faktúra
DFSJ/0010/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 22,46 € 23.01.2024 12.02.2024 Faktúra
DFSJ/0009/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 97,61 € 23.01.2024 12.02.2024 Faktúra
DFBV/0008/24 Oprava veľkokuchynského zariadenia ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení 14139111 137,60 € 23.01.2024 12.02.2024 Faktúra
DFBV/0009/24 Tlačivá Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 ŠEVT a.s. 31331131 161,09 € 23.01.2024 12.02.2024 Faktúra
VO/0006/24 Oprava veľkokuchynského zariadenia ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení 14139111 137,60 € 22.01.2024 02.02.2024 Objednávka
VO/0007/24 Tlačivá Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 ŠEVT a.s. 31331131 161,09 € 22.01.2024 02.02.2024 Objednávka