Faktúry
Počet záznamov: 3457
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0233/14 | Centralizovaná ochrana za 10-12/2014 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 31.12.2014 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0462/23 | certifikát ku kurzu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Agentúra JASPIS, vzdelávacia a rekvalifikačná agentúra | 35944889 | 7,00 € | 06.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/21 | Chladnička | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Alza.sk s. r. o | 36562939 | 554,31 € | 10.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0385/20 | Čipová karta pre učiteľa | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TransData s. r. o | 35741236 | 6,00 € | 31.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/20 | Čipové karty | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TransData s. r. o | 35741236 | 84,00 € | 25.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/23 | čistenie kanal. prípojok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Juraj Cápa - PIPE CONTROL services | 44394101 | 300,00 € | 19.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/16 | Čistenie kanalizácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Komplet, s. r. o | 35724901 | 500,40 € | 31.03.2016 | 20.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/16 | Čistenie kanalizácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Komplet, s. r. o | 35724901 | 195,60 € | 31.03.2016 | 20.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/20 | Čistenie kanalizácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Matej Gavlik-AZ-Kanalservis | 45369623 | 552,00 € | 25.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0372/21 | cistenie kanalizacie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | CMT Group s. r. o. | 47372141 | 264,00 € | 15.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/22 | cistenie kanalizacie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | KANAL SERVIS BA s.r.o. | 51452162 | 600,00 € | 22.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/22 | cistenie kanalizacie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | KANAL SERVIS BA s.r.o. | 51452162 | 240,00 € | 22.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/24 | čistenie kanalizácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | CMT Group s. r. o. | 47372141 | 286,80 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0273/20 | Čistenie lapača tukov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | CMT Group s. r. o. | 47372141 | 180,00 € | 20.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/15 | Čistenie lapačov tukov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | IN-kanál, spol. s. r. o | 35773308 | 144,00 € | 14.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0493/23 | čistenie rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 147,00 € | 04.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/18 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 113,99 € | 29.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/19 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 177,81 € | 06.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/19 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 189,63 € | 29.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/20 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 621,66 € | 25.05.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/19 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 189,63 € | 29.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/19 | Čistiace a kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 115,04 € | 06.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/18 | Čistiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 151,98 € | 28.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/18 | Čistiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 260,47 € | 07.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/22 | cistiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Zdeno Nejedlík VIVA plus | 35085541 | 410,54 € | 18.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/22 | cistiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | WorldOffice, s.r.o. | 46267191 | 130,14 € | 06.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/22 | cistiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SLOVPAP SK s.r.o. | 44229950 | 284,04 € | 01.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/22 | cistiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 682,88 € | 06.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/23 | čistiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | B2Bpartner s. r. o | 44413467 | 286,03 € | 23.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/15 | Čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Kristian Kandaras - KIKISHOP | 44848927 | 221,57 € | 13.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra |