Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5014

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F190123 Služby poradcu Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 17,40 € 18.01.2019 30.01.2019 Faktúra
F190124 Infekčný odpad Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 124,16 € 18.01.2019 30.01.2019 Faktúra
F190125 TÚV a ÚK Denný stacionár Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 177,01 € 18.01.2019 30.01.2019 Faktúra
F190132 Výmena termostatických ventilov-DS Donnerova Poliklinika Karlova Ves 17336236 Ludovit Korbelič 32169281 960,52 € 18.01.2019 30.01.2019 Faktúra
F190126 TÚV a ÚK PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -960,04 € 18.01.2019 08.02.2019 Faktúra
O190106 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 ŠEVT a.s. 31331131 249,65 € 18.01.2019 18.01.2019 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
F190135 CD-R + kamera Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 449,78 € 21.01.2019 23.01.2019 Faktúra
F190133 Čistiace a hygienicke potreby Poliklinika Karlova Ves 17336236 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 146,18 € 21.01.2019 30.01.2019 Faktúra
O190107 Čistiace a hygienické potreby Poliklinika Karlova Ves 17336236 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 146,18 € 21.01.2019 23.01.2019 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
F190130 Vyúčtovanie odber plynu Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 259,04 € 22.01.2019 30.01.2019 Faktúra
F190131 Strava DS Donnerova-deti a dospelí Poliklinika Karlova Ves 17336236 PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 45368791 325,16 € 22.01.2019 30.01.2019 Faktúra
F190134 Strava DS Donnerova deti a dospelí Poliklinika Karlova Ves 17336236 PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 45368791 467,72 € 22.01.2019 30.01.2019 Faktúra
F190136 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 ŠEVT a.s. 31331131 249,65 € 22.01.2019 13.02.2019 Faktúra
F190137 ŠZM a zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIMPRAX s.r.o. 31348904 157,46 € 22.01.2019 13.02.2019 Faktúra
O190108 Čistiace a hygienicke potreby Poliklinika Karlova Ves 17336236 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 64,19 € 22.01.2019 23.01.2019 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
O190109 Čistiace a hygienicke potreby Poliklinika Karlova Ves 17336236 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 72,00 € 22.01.2019 23.01.2019 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
O190110 Skúška dlhodobej stability Poliklinika Karlova Ves 17336236 INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r. o. 45633771 258,00 € 23.01.2019 23.01.2019 Ing. Silvia Némethová Riaditeľ Objednávka
O190112 Tonery, náplne do atramentových talčiarní a kancelársky papier Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 1 080,00 € 23.01.2019 25.01.2019 Ing. Silvia Némethová Riaditeľ Objednávka
O190111 Second hand PC Poliklinika Karlova Ves 17336236 PHC Slovakia s.r.o. 35889781 198,00 € 23.01.2019 25.01.2019 Ing. Silvia Némethová Riaditeľ Objednávka
F190138 Čistiace a hygienicke potreby Poliklinika Karlova Ves 17336236 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 72,00 € 24.01.2019 13.02.2019 Faktúra