Faktúry
Počet záznamov: 3678
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F190533 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 5/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 56,44 € | 05.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
F190534 | Telefón-hovory 5/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 31,01 € | 06.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
F190535 | Služby BOZP a OPP 5/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 06.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
F190536 | Zrážky PKV 5/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 338,41 € | 07.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
F190537 | zrážky DS 5/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 66,36 € | 07.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
F190538 | Telefóny 05/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 314,54 € | 07.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
F190539 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 5/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 197,65 € | 10.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
F190540 | Služby bezpečnostného poradcu 05/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,40 € | 10.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
F190541 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 05/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 104,52 € | 10.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
F190542 | Výkon bezpečnostnej služby 05/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 817,74 € | 10.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
F190543 | Poplatky -mobilné telefóny 05/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 42,27 € | 10.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
F190544 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 5/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -62,62 € | 12.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
F190545 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 5/2019, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 242,25 € | 12.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
F190546 | Právne služby 05/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 12.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
F190547 | Elektromechanické čistenie kanalizačného potrubia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 216,00 € | 17.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
F190548 | Spracovanie účtovníctva 05/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 17.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
F190549 | Poplatky -mobilné telefóny 05/19-dobropis | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | -16,80 € | 18.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
F190550 | Vodné-stočné, PKV 5/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 096,67 € | 19.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
F190601 | CD nosiče na RDG snímky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 54,50 € | 03.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
F190602 | Odber zemného plynu 06/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 165,00 € | 04.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
F190603 | Paušálny servis zariadenia RDG za 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 05.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
F190604 | Oprava tlačidla-mikrospínač | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 28,80 € | 05.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
F190605 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VITALITA, s.r.o. | 31395112 | 19,08 € | 05.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
F190606 | Preddavky odberu elektrickej energie 06/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 136,42 € | 07.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
F190607 | HP Compaq Elite 8300 + inštalácia w8+upgrade na w10 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHC Slovakia s.r.o. | 35889781 | 210,00 € | 07.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
F190608 | Kancelársky materiál-nákup | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 63,92 € | 10.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
F190609 | Náplne do atramentovej tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 75,00 € | 10.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
F190610 | Internet 06/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 43,40 € | 11.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
F190611 | Úprava parametrov pkv2_1/The Hosting/ | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Websupport, s. r. o. | 36421928 | 55,99 € | 11.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
F190612 | CD nosiče na RDG snímky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 327,00 € | 18.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra |