Faktúry
Počet záznamov: 3703
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F190613 | ŠZM a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 29,22 € | 19.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
F190617 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 102,74 € | 25.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
F190618 | Výkon havárijnej služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 374,40 € | 27.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
F190619 | Vodné, stočné DS Donnerova za 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 98,08 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
F190501 | PZP MV 11.07.2019-10.07.2020 -Škoda Fábia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 104,98 € | 30.04.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
F190606 | Preddavky odberu elektrickej energie 06/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 136,42 € | 07.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
F190539 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 5/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 197,65 € | 10.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
F190422 | CD nosiče na RDG snímky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | -245,70 € | 25.04.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
F190620 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 01.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
F190703 | Odber zemného plynu 07/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 165,00 € | 02.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
F190624 | Strava DS Donnerova 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 556,80 € | 03.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
F190630 | Zrážky PKV za 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 327,35 € | 04.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
F190631 | zrážky DS za 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 64,14 € | 04.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
F190634 | Monitoring | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 324,00 € | 08.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
DZ19019 | Záloha na teplo 07/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 770,00 € | 08.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
F190704 | Právne služby- RPVS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Fridrich Lawyers, s.r.o. | 36864421 | 600,00 € | 02.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
DZ19021 | záloha na EE 07/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 08.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
F190711 | Multifunkčné zariadenie-tlačiareň+kopírka, USB kľúč | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 117,90 € | 17.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
F190627 | Služby BOZP a OPP 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 03.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
F190632 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 56,44 € | 04.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
F190635 | Telefón-hovory 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,40 € | 09.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
F190636 | Telefóny 06/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 302,78 € | 09.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
F190706 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 62,78 € | 10.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
F190707 | Kancelársky materiál-nákup | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 215,90 € | 10.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
F190708 | Internet 07/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 10.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
F190639 | Poplatky -mobilné telefóny 06/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 24,31 € | 10.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
F190640 | Elektromechanické čistenie kanalizačného potrubia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 156,00 € | 10.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
F190644 | Vodné-stočné, PKV 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 049,86 € | 11.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
F190647 | Aku skrutkovače | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ant s.r.o. | 36363090 | 300,00 € | 15.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
DZ19020 | Záloha na teplo 07/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 460,00 € | 08.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra |