Faktúry
Počet záznamov: 3678
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F231002 | Odber zemného plynu 10/2023 záloha | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 808,00 € | 02.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
F231001 | Paušálny servis zariadenia RDG za 10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 02.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
F230956 | Vyúčtovanie elek. energia PKV 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -73,44 € | 16.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
F230955 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 09/23 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 123,36 € | 12.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
F230954 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 240,94 € | 12.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
F230953 | Výkon PZS za 3.Q 2023 - ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 162,00 € | 11.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
F230952 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 4 935,96 € | 11.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
F230951 | Právne služby 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 11.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
F230950 | upratovanie ZS Rovniankova - 09/23 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | 817,56 € | 10.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
F230949 | Výkon havarijnej služby - paušál za III.Q/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 180,00 € | 25.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
F230948 | Telefón hovory 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 277,09 € | 06.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
F230947 | Telefón hovory 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 5,03 € | 06.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
F230946 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 09/2023, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -58,68 € | 06.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
F230945 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 09/2023, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 480,47 € | 06.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
F230944 | Výkon PZS 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 54,00 € | 04.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
F230943 | Strava deti DS 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 193,20 € | 04.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
F230942 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 27,00 € | 04.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
F230941 | Prenájom rohoží 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 113,28 € | 03.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
F230940 | Služby PO a BOZP PKV 09/2023 + Služby technika PO a BOZP Rovniankova na 2023 za 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 490,80 € | 03.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
F230939 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 733,02 € | 02.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
F230938 | Výkon bezpečnostnej služby 9/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 1 115,10 € | 02.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
F230937 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 02.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
F230936 | Zrážky PKV 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 373,98 € | 02.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
F230935 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 74,26 € | 02.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
F230934 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 40,80 € | 29.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
F230933 | Montáž a demontáž 2k LED svetiel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 206,09 € | 29.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
F230932 | Pranie a žehlenie prádla za 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 215,76 € | 29.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
F230931 | lieky+zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 42,95 € | 27.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
F230930 | doména a webhosting start | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Webglobe a.s. | 52486567 | 44,20 € | 27.09.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
F230929 | Služby bezpečnostného poradcu 22.09.2023-21.12.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 181,08 € | 27.09.2023 | 22.10.2023 | Faktúra |