Faktúry
Počet záznamov: 3678
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F230928 | Zabezpečenie procesu VO - projektová dokumentácia na fotovoltiku | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 26.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
F230927 | Led stropné svietidlo , led žiarovky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 65,96 € | 26.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
F230926 | zdravotné výkony | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 18,00 € | 25.10.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
F230925 | zdravotné výkony | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 153,00 € | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
F230924 | zdravotné výkony | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 72,00 € | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
F230923 | napájací zdroj | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TME Slovakia | 45241791 | 13,66 € | 22.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
F230922 | Led stropné svietidlo , batérie AAA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 100,95 € | 22.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
F230921 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 95,84 € | 19.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
F230920 | Výkon PZS za 2. Q 2023 -ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 162,00 € | 20.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
F230919 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 132,53 € | 19.09.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
F230918 | lancety, papier na vyšetrovacie stoly, Sekusept Aktiv, pulzný oxymeter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 251,40 € | 19.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
F230917 | vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 20,00 € | 14.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
F230916 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 320,98 € | 18.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
F230915 | Servisné práce oprava skiagrafu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 333,60 € | 13.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
F230914 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.8.2023 - 12.09.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 173,18 € | 13.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
F230913 | Internet 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 12.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
F230912 | Dodávka a montáž pánikového mechanizmu na okno | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DDI SERVICES, s.r.o. | 46062793 | 244,56 € | 13.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
F230911 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 248,00 € | 08.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
F230910 | Dezinsekcia PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DDD-Pohotovosť | 36730114 | 160,00 € | 08.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
F230909 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 79,92 € | 08.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
F230908 | Predlžovací kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 11,90 € | 07.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
F230907 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 44,75 € | 07.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
F230906 | Zabezpečenie procesu VO - rekonštrukcia výťahov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 07.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
F230905 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.08.-03.09.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 913,36 € | 06.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
F230904 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 2,81 € | 05.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
F230903 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 175,00 € | 05.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
F230902 | Odber zemného plynu 9/2023 záloha | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 259,00 € | 04.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
F230901 | Paušálny servis zariadenia RDG za 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
F230871 | Strava deti DS 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 115,92 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
F230870 | Vyúčtovanie elek. energia PKV 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -97,40 € | 18.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra |