Faktúry
Počet záznamov: 3703
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F190114 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 31,24 € | 17.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190118 | Údržba a prevádzkovanie vyhrad. tech. zariadenia od 1.10. 2018 do 31.12 2018 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 298,80 € | 17.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190119 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 793,25 € | 17.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190128 | Dodávka elektrickej energie DS Donnerova 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 136,42 € | 15.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190105 | zrážky PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 341,72 € | 14.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
F190109 | BOZP a OPP 12/2018 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 15.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
F181240 | Posypová soľ | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FCC Bratislava, s.r.o. | 35848910 | 470,40 € | 09.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
F181241 | dovoz posypovej soli | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FCC Bratislava, s.r.o. | 35848910 | 29,46 € | 14.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
F190206 | Vysávač Kärcher WD3 Premium | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 76,90 € | 05.02.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
F190126 | TÚV a ÚK PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -960,04 € | 18.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
DZ19002 | záloha za UK-TUV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 750,00 € | 07.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
DZ19003 | záloha za VOEE | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 08.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
F190136 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 249,65 € | 22.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
F190137 | ŠZM a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 157,46 € | 22.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
F190138 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 72,00 € | 24.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
F190139 | Miestny poplatok -komunálne a drobné stavebné odpady | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 6 105,12 € | 24.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
F190140 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 64,19 € | 24.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
F190141 | Tonery do tlačiarní a kancelársky papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 81,00 € | 25.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
F190143 | Vodné, stočné DS Donnerova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 135,97 € | 29.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
F190142 | PC s OS W8 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHC Slovakia s.r.o. | 35889781 | 192,00 € | 28.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
F190145 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 23,18 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
DZ19006 | záloha za VOEE | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 11.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
F190146 | Paušálny poplatok - servis výťahov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 04.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
F190147 | Vodné-stočné, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 916,12 € | 04.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
F190202 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 1/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AJFA+AVIS, s.r.o. | 31602436 | 14,70 € | 04.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
F190203 | Odber zemného plynu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 758,00 € | 04.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
F190150 | Výkon pracovnej zdravotnej služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 56,44 € | 05.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
F190151 | Zrážky PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 338,41 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
F190152 | zrážky DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 66,36 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
F190156 | Vodné, stočné DS Donnerova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 119,24 € | 07.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra |