Faktúry
Počet záznamov: 3703
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F190302 | Paušálny servis zariadenia RDG | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 04.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
F190231 | Vodné-stočné, PKV 2/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 192,52 € | 04.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
F190233 | Služby zodpovednej osoby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 99,60 € | 05.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
F190234 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 2/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 56,44 € | 05.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
F190235 | Služby BOZP a OPP 2/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 06.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
F190236 | Strava DS Donnerova 02/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 335,20 € | 06.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
F190238 | Zrážky PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 306,34 € | 07.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
F190239 | zrážky DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 60,83 € | 07.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
F190304 | Výmena tlačidla-mikrospínač a výmena LED svietidiel výťahu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 292,80 € | 07.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
F190242 | Telefón-hovory 02/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 302,63 € | 07.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
F190243 | Telefón-hovory 2/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,40 € | 07.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
F190244 | Poplatky za volania -mobilné telefóny 02/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 31,09 € | 07.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
F190245 | Výkon bezpečnostnej služby 0219 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 835,44 € | 08.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
F190246 | Právne služby 02/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 12.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
F190248 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK 02/2019 PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 180,66 € | 12.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
F190249 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK 02/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 160,38 € | 12.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
F190250 | Spracovanie účtovníctva 02/2019 + extra práce v systéme iSPIN | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 3 080,10 € | 14.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
F190310 | Kancelársky materiál-nákup | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 66,79 € | 15.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
F190221 | Držiak na stenu pre Lifepak 1000 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medsol Slovakia s.r.o. | 36740471 | 78,00 € | 25.02.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
F190232 | Prenájom rohoží | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 05.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
F190311 | Revízia- brána | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MARTINUSÍK, s.r.o. | 46048324 | 264,00 € | 15.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
F190306 | Sieťky na fitlopty pre DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 30,78 € | 11.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
F190307 | Internet 03/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 43,40 € | 12.03.2019 | 13.04.2019 | Faktúra | |||||
F190411 | CD nosiče na RDG snímky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 383,99 € | 11.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
F190412 | Laserová tlačiareň HP | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 59,90 € | 12.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
F190414 | Interný disk SSD + dátový kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 41,51 € | 12.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
F190419 | CD nosiče na RDG snímky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 98,40 € | 24.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
F190418 | Publikácia "Sadzobník UNIKA 2018,2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 16,50 € | 23.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
F190240 | Služby bezpečnostného poradcu 02/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,40 € | 07.03.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
F190241 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 02/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 135,65 € | 07.03.2019 | 30.04.2019 | Faktúra |